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老師,我們公司上月還在在建工程期間,用現(xiàn)金買另外一個公司的產(chǎn)品賣給我們的客戶,但我公司付錢那個公司不給我公司開具產(chǎn)品增值稅發(fā)票,而我們需要給客戶開具增值稅專用發(fā)票,請問這個賬我做會計分錄呀?

2021-07-04 00:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-04 02:43

你好,是的,是需要做會計分錄的,因為你們開票就需要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是這個成本沒有發(fā)票是不可以稅前扣除的,需要納稅調(diào)整的。

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快賬用戶4450 追問 2021-07-04 06:35

老師那我做的會計分錄借:庫存商品3000 貸:現(xiàn)金3000 我這樣這樣做對嗎?這個產(chǎn)品對方?jīng)]有給我公司開具發(fā)票,本月我們在建工程轉(zhuǎn)正常生產(chǎn)了有庫存商品了,從自己公司磅 房銷售系統(tǒng)正常出庫了,請問老師我還做這個會計分錄嗎?做了又是沒有增值稅發(fā)票怎么解釋這筆賬?老師我做的都是正常對外賬哈,我們公司是一般納稅人年銷售額快一個億了

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-04 07:15

你好,再就是 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 只是這個主營業(yè)務成本是不可以稅前扣除的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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