同學(xué)你好,你如果有普票的增值稅,還是要申報(bào)普票的附加稅的
代開增值稅專票,稅局已預(yù)繳了附加稅,在季度申報(bào)時用不用申報(bào)?
老師,六月在稅局代開了專票,交了增值稅和附加稅,我現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,還用單獨(dú)申報(bào)附加稅嗎?
老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,當(dāng)時已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報(bào)增值稅的時候,因?yàn)樘盍祟A(yù)繳金額之后,應(yīng)交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實(shí)際應(yīng)交增值稅的金額來申報(bào),在預(yù)繳那里沖平還是直接0申報(bào)就可以了?
小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票,也在代開時扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
小規(guī)模代開專票,增值稅交了,附加稅也交了,現(xiàn)在增值稅申報(bào)填寫附表二附加稅,點(diǎn)擊申報(bào)又交了,怎么辦
郭老師,個稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時間轉(zhuǎn)出是不是會產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
普票季度開了20萬,不用交普票的增值稅
我就想知道那張專票的附加稅現(xiàn)在要單獨(dú)申報(bào)嗎
?老師還在嗎
應(yīng)該要申報(bào)的,你當(dāng)?shù)赜袥]有對附加稅的優(yōu)惠政策呢?如果有免的話就可以不要