你好,對的,都可以這么做的。
老師,我們公司法人,以自已的名義代開了車子的租賃費和房子的租賃費,取得的這個租賃費收入得不得算入一年的綜合所得,就是加到工資這些的綜合所得里面一起?
請問老師,公司在這個月支付了今年的房屋租賃,汽車租賃費,不用分攤吧,一起記入費用里面可否?
老師,企業所得稅的匯算清期間服用有一個租賃費,是房屋的租賃費和設備的租賃費都可以記入到里面嗎?這兩個的租賃費記入:管理費用—租賃費?
老師好:我公司收到房屋中介開具的經營租賃_房屋租賃費的普票,稅率百分之一,可以計入管理費用-房屋租賃費用嗎
老師,您好,場地的租金費用和辦公設備的租賃以及公司各種綠色植物的租賃費可以放在一個明細科目:租賃費里面嗎,還是需要把場地的租金放在租金或者房租里面呢
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于