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老師請問,小規模。本季4月8號開了一張票,是免稅的,但4月1日起就是1點的稅率,這張票又未作廢,怎么處理?

2021-07-03 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-03 11:22

你好 一般金額不大,稅局好的讓按照申報規則需要把他作為不含稅收入*1%計算增值稅 另外 您季度要是不超過45萬且是普票的話 增值稅就沒有差距 是免得 就是為了申報 是把這個票當做含稅收入申報 但要是超過45萬,且金額比較大 可以找稅局大廳申報看看處理

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快賬用戶6208 追問 2021-07-03 11:50

老師,本季收入未達45萬,增值稅計營業外收入,這部分(不交稅的增值稅營業外收入)匯算時是否要調增?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-03 11:56

本季收入未達45萬,增值稅計營業外收入這部分是計算繳納企業所得稅 不用再調增 也不涉及調減

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你好 一般金額不大,稅局好的讓按照申報規則需要把他作為不含稅收入*1%計算增值稅 另外 您季度要是不超過45萬且是普票的話 增值稅就沒有差距 是免得 就是為了申報 是把這個票當做含稅收入申報 但要是超過45萬,且金額比較大 可以找稅局大廳申報看看處理
2021-07-03
同學,你好 重新開票可以按照1%開具
2022-04-06
不好操作 如果是之前的業務,你是在四月份完成的,應該開3%的。
2022-03-26
能收回來作廢,重新開開1%的
2023-01-13
你又重新開了嗎?還是就是紅沖了之后沒有重新開?重新開的話,1%的稅率,一正數一負數不影響的
2022-04-29
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