同學你好,一般情況下,把原分錄紅沖,再按正確的分錄做憑證就行了。
幼兒園的賬,本身支出要計入業務活動成本,收入計入收入科目,結果都計入到了其他應付款科目了,這怎么調賬
幼兒園的賬,原本收入應該計入收入科目,成本計入成本科目,結果之前的會計全部計到了其他應付款上的,收入在其他應付款的貸方,成本在其他應款的貸方為負數,這種怎么把其他應付款調回到收入和成本科目中
發現上年度會計科目入錯了,應掛預付賬款,掛成了其他應收款,要怎么調整?
企業賣以前的廢品計入什么科目 其他業務收入還是營業外收入 廢品沒有成本這個計入其他業務收入就不能結轉成本了
老師 非營利組織 去年的賬本來應計入損益科目 結果記成了其他應付款,今天要是調整賬怎么調整呀
請問,單位盈余公積轉增注冊資本,涉及哪些稅款?
電子稅務局登錄后的自然人業務跟個稅App有身份關系
工程質保金未付完,是否可以入固定資產賬目
公司多扣了員工個人部分社保怎么調整,這個人已經離職了,怎么做賬
老師我老板有一處房產,無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發票,我們公司開給他?
年度財務報表是什么?
老師,您好,打擾一下 我想問一下 這個圖片的票據號碼就是承兌號碼嗎?
老師,請教一下,公司為維護客戶,帶客戶旅游的餐飲、住宿、門票等相關費用是進入業務招待費嗎?
老師,你好,我們是電商企業。客服外包了,因客服出差錯需要扣他們的錢(從客服費用中扣除),平時他們會給我們開客服的發票,扣除的客服費用應該怎么做賬。票上怎么處理?
老師個人社保貸方有余額是去年的怎么調賬
但是這是接過來的賬,沒法沖紅了,怎么調賬
同學你好,這種情況下,建議把其他應付款余額結轉了就行了。借:其他應付款,貸:其他收入。原來的就不用管了。
但是其他應付款還有一部分余額在貸方而且為負數
借:其他應付款貸收入,那收入和成本結轉怎么記賬啊
同學你好,如果是在貸方負數的話,借:其他費用,貸:其他應付款。收入成本結轉時,借:其他收入等科目,貸:本年盈余。借:本年盈余,貸:其他費用等科目。
不用把收入和成本結轉到凈資產中嗎
同學你好,如果使用的是民非會計制度的話,是要結轉到凈資產里的。
現在比如說成本300,現在計到了其他應付款貸方-300,轉到業務活動成本里,怎么調
同學你好,借:業務活動成本,300,貸:其他應付款,300。
那收入在,現在計到其他應付款里貸方科目300,怎么調到收入里,上面的成本是負數,也這么調
同學你好,現在計到其他應付款了,其他應付款就平了,不需要再調整到收入里了。如果成本是負數的話,也這樣調整的。
主要是現在不平啊
同學你好,怎么不平了,麻煩你再描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
我的意思就是,他的科目用錯了,想把他調整回來
同學你好,是的,調整回來的分錄,借,業務活動成本,貸,其他應付款。