你好這個(gè)沒有生產(chǎn)成本,你們技術(shù)服務(wù)收入話,借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 這樣
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么區(qū)別?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本包括原材料,工資和各項(xiàng)費(fèi)用等,生產(chǎn)成本也包括直接材料,直接人工,制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎?怎么區(qū)分
老師,請(qǐng)問下技術(shù)服務(wù)費(fèi)人工怎么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄呢
老師,我們開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,總價(jià)一萬(wàn),先開50%也就是5000元,成本3500元的工資,是主營(yíng)業(yè)務(wù),想問一下成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么寫分錄
老師你好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供研發(fā)服務(wù),技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問提供服務(wù)怎么去結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本?都需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些成本?
老師,生產(chǎn)加工型企業(yè),開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么做分錄,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
開發(fā)票編碼簡(jiǎn)稱是屬于大類是吧
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務(wù)費(fèi),大類是工程服務(wù)和其他建筑服務(wù),應(yīng)該選擇那個(gè)
老師,我的意思就是承包方給甲方開發(fā)票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬(wàn)開專票,反映不出來(lái)差額部分啊,申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價(jià)值,計(jì)算銷項(xiàng)稅呢
考試在嗎,員工請(qǐng)假扣款計(jì)入啥會(huì)計(jì)科目
老師建筑勞務(wù)的發(fā)票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發(fā)票嗎
匯算清繳發(fā)現(xiàn)有一筆費(fèi)用發(fā)票無(wú)法取得,當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在如何處理,調(diào)整分錄和調(diào)整報(bào)表如何做
個(gè)人開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)稅率
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97623.16應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1%976.24填小規(guī)模增值稅申報(bào)表填第二列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好,我們單位打算實(shí)繳出資,該怎么操作呢
出售產(chǎn)品呢?怎么做賬務(wù)處理
借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-產(chǎn)品,貸應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,
勞務(wù)成本的余額方向是借方吧?出售產(chǎn)品會(huì)涉及第三方加工,還有人工、快遞費(fèi)
是的,領(lǐng)用原材料,借生產(chǎn)成本-材料,貸原材料,這個(gè)發(fā)生機(jī)物料消耗,借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)生產(chǎn)人工工資,借生產(chǎn)成本-人工,貸應(yīng)付職工薪酬 工資 ,月末完工做借生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 ,貸生產(chǎn)成本-人工??生產(chǎn)成本-材料,制造費(fèi)用 ,? 這個(gè)入庫(kù),借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 。,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品 運(yùn)輸做借銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi),貸銀行等
這樣做有沒有問題,購(gòu)買的是幾個(gè)商品,測(cè)試、組裝成產(chǎn)品,生產(chǎn)成本的工資應(yīng)該貸計(jì)應(yīng)付職工薪酬嗎?
不是這個(gè)銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),這個(gè)銷售不需要轉(zhuǎn),。不是車間工資不需要轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
那工資的分錄怎么做成本,怎么計(jì)提工資?銷售費(fèi)用直接結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是吧
老師,麻煩看下是這樣嗎
不是,銷售費(fèi)用不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了,到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,車間工資直接計(jì)提借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,不是你管理費(fèi)用轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
好的,謝謝老師,我知道了
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了