同學(xué),你好,是的,不能抵扣。
業(yè)務(wù)招待費(fèi),即使取得專(zhuān)票也不能抵扣增值稅是不是?
你好,招待費(fèi)專(zhuān)票是不是不能抵扣增值稅?
招待客戶取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能抵扣增值稅,這個(gè)專(zhuān)票還認(rèn)證嗎?
老師 您好!業(yè)務(wù)招待費(fèi)酒開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
你好,生產(chǎn)企業(yè)招待費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票能不能抵扣?
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō) 24年7月9號(hào)有車(chē)輛的發(fā)票4800元沒(méi)有交車(chē)輛購(gòu)置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個(gè)稅志500多,之前也沒(méi)預(yù)交個(gè)稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個(gè)未分配利潤(rùn)那個(gè)分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說(shuō)明每個(gè)表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個(gè)為什么要這么做?
房開(kāi)公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒(méi)有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時(shí),這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒(méi)有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因?yàn)闀簳r(shí)沒(méi)運(yùn)營(yíng),也沒(méi)注銷(xiāo),請(qǐng)代理公司做賬的,目前經(jīng)營(yíng)著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開(kāi)了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點(diǎn)呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開(kāi)有稅率的發(fā)票嗎?
若是差旅費(fèi)呢,是回公司吃的飯,開(kāi)的票可以抵扣嗎
不可以的,餐票都不可以抵扣,不管用途。
出差開(kāi)的餐費(fèi)專(zhuān)票也不能抵扣嗎
對(duì)的,不可以的,餐費(fèi)發(fā)票不能用于抵扣。
請(qǐng)問(wèn)什么類(lèi)型專(zhuān)票不能抵扣?
營(yíng)改增后,餐飲服務(wù)屬于個(gè)人消費(fèi),不可以抵扣。 根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))第二十七條規(guī)定:“下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣: (六)購(gòu)進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù)……”因此,差旅費(fèi)中的餐費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
旅客運(yùn)輸服務(wù)是指火車(chē)票,飛機(jī)票,通行費(fèi)等嗎,居民日常服務(wù)是?
這個(gè)是中間省了,中間也改革了幾次,主要是餐費(fèi)不讓抵扣, 不管你是用于出差還是招待客人,這個(gè)餐費(fèi)都是吃到自己肚子里的,從這個(gè)觀點(diǎn)來(lái)講,是用于個(gè)人消費(fèi)了,所以這個(gè)肯定不能抵扣。
招待客戶足浴等娛樂(lè)服務(wù)專(zhuān)票也不能抵扣是吧?
對(duì)的,招待費(fèi)都不可以的。
稅務(wù)局一般出臺(tái)新政策,在哪關(guān)注呢?
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好的,謝謝
同學(xué),你好,不客氣的。