你好 因為什么原因現在開發票? ?? 是原來開錯了還是? ?
老師您好,供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發票,我司8月份已入賬,11月份發現該發票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應商,讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據11月重新開的發票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發票就是一正一負,平的)
你好 老師 想問一下 考核了一個供應商九萬多塊錢 對方讓開發票 為什么非要我紅字沖回他2019年開據的 已經認證的兩張發票 發票金額又不一致相差幾千塊錢 我開一個三包發票不好嗎?
老師你好,我們是批發零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票,老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現在稅務局風險提示了,說是企業所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯系,他們今天又重新給開一張一樣的發票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
因為我這是那個前兩年開的那個20多萬的普票,那個對方沒沒給錢,然后他對方也不承認。不承認這筆有這筆業務知道嗎?那我怎么查對方的賬呢?我就想問一下,因為現在已經到起訴法院,就是法院都起訴了,然后要查他的賬,那我是先從哪些方面查呢?他呢,總共有21萬那個。嗯,去年2021年的話,幾月份不知道為什么又退回來10萬,實際上就是二有21萬的那個業務嘛,那他說把票給退回來10萬塊錢,然后呢,11萬給了5萬塊錢票那個我還差6萬塊錢不沒給。那他就不有承認5萬塊錢,不承認那6萬塊錢,這我怎么查他賬呢。
我的問題有點長,老師別嫌煩哈?。。?我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業本的,我們開了銷項發票139萬,對方收到貨后告知我們數量不夠,要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢,但是我們單位開發票的時候是按學校開的,一個學校一張票,每個學校的數量不一致,這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額,請問老師,這個業務我們應該怎樣處理更好一點,是沖紅重開還是先讓他們全款轉過來,我們在退他2000,但是退了的這個2000票要怎么弄,
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師麻煩問問我們老板租房子開酒店,現在裝修,裝修所產生的費用,購買的暖氣片,智能化建設施工,電器,家具我如何寫分錄,有的是先開票,后付款,銀行賬戶借款分多次轉打款,可以寫一個合同嗎?
產品成本=直接材料+直接人工+分配的制造費用,老師請問某產品的直接人工怎么計算
老師,購買50畝土地,都需要交哪些稅,稅率是多少?謝謝老師
上月的發票對方公司已經抵扣了,如果我公司要沖紅重新開,會不會影響對方公司呢
因為我們對他考核了 對方索要發票 這個正常我認為可以給他開一個三包發票 但是他費用開紅字 沖回2019年2張相近的金額
因為我們對他考核了 對方索要發票? 這是啥意思 ,企業是按合同內容開發票?
我就感覺我們領導好說話 因為對方質量貨有問題 需要對方索賠九萬多 對方索要發票我可以理解 我想著給他開一個三包的發票吧 結果呢 對方非要紅沖2019年的2張發票
你好 質量有問題是銷售方開銷售折讓的發票,你收到發票沖成本??
借:銷售費用-三包費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應收賬款 我收到客戶開具的發票我就是這樣做賬的 我也想著給他個三包發票 他就想這得不到收入所以想去沖減收入 所以想到的這個開紅字的
你好 質量有問題是銷售方開銷售折讓的發票,你收到發票沖成本? 【、這是產品質量有問題,銷售折讓的處理? 你要是這情況就? 這樣處理?
老師我我不太明白 他是銷售方 他開發票給我么? 他開什么內容 我們考核他 他們給我們開紅字發票 還是需要我去開紅字信息的是么
我總是想著我給他開個三包發票的
對,銷售方開負數發票給你,銷售折讓的發票? 專票認證了是采購方填寫信息表?
那就是他說的 我想問一下這樣做和我們開三包發票給他的區別是什么? 我申請了紅字之后我需要做賬么(畢竟我已經認證過了 需要做進項稅轉出么)怎么做賬?
你做負數 分錄 表二進項轉出? ? ? 因為是產品質量問 ,所以這樣開發票? 你也不是銷售方哪來的三包?
老師不太懂 可以幫我寫出來么 分錄 什么叫表二進項 三包費或者維修費不都是客戶開給供應商的么 我都收到的我們客戶給我們開的三包發票么?
原來分錄 發來 一下??
肯定是 借:生產成品-委外加工+進項稅 貸:應付賬款 當我申請了紅字發票需要做賬么 我給他申請紅字信息會影響我企稅什么么?
借:生產成品-委外加工負數+進項稅負數 貸:應付賬款負數 增值稅附表二做進項稅額轉出。需要繳納增值稅。
你這個分錄是我申請完之后做的賬 還是然后對方在給我們開一個折讓的發票也就是紅字發票 我收到發票在做紅字分錄?
這個分錄是收到紅字發票時寫的。
好吧 或者不開紅字 直接開一個考核或者維修的發票 有這種嗎? 紅字又牽扯稅率問題 煩
正規處理是我上面回復的,怎樣開票和做賬分錄都回復了,你非要其他做法,自己考慮就可以