你好,這個25行不用管是稅務局統計使用的。你的留底已經體現在20行次了
老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應繳上期稅額本月數和本年累計那都有數,是12月稅款的數。我現在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數嗎?這點不太明白
請問老師,我上學末已經繳納增值稅,這個月申報的時候表 25行出現我上月繳納的數據,這樣是對的嗎?那么我本月可以留抵的稅額怎么不體現呢
歐陽老師 你好 我公司上個月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請問增值稅申報時候36144元應該填在那個表上那行上,增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個36144數嘛,填寫就好像不對,同我本期繳納數據就不對了 因為我本月是17316.05元,怎么處理
有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報上個月的增值稅嗎?正在申報怎么可能繳稅呢,那怎么可能出現本期繳納上期應納稅額呢?還有期末未繳稅額,不應該就是本期還沒有繳的稅額嗎?那不就是等于應納稅額,看著也不對呀
老師,你好,我上個月增值稅正常申報稅費未繳納,進項票這個月還是沒有,辦理不了留抵抵欠,我申報的時候,是不是主表31行,本期繳納欠繳稅額那邊填寫上期為繳納的稅費即可,還是不用填?
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
請問一下,有自主產權的軟件開發科技有限公司,一般納稅人,是適用3%的增值稅嗎?
你好,你是說軟件銷售即征即退嗎
我不知道跟您說的是不是一個東西,反正我的意思是軟件開發企業有什么優惠政策嗎?
軟件開發企業可以享受增值稅稅負超過3%即征即退
老師,第一條我沒太懂
你好,具體哪里沒有懂
即征即退什么意思,可以舉個簡單的例子嗎?
就是你當期比如實際計算繳納15萬增值稅,3%稅率計算是5萬元,本期可以退稅是15-5=10都可以退回去
老師,我明白了,那么只要我的經營范圍有軟件開發服務這類,然后有著作權和版權就可以去稅務機關登記享受這個政策吧?
我們這是要去科技局備案,不知道您那是否有這個要求,你可以問一下當地稅務的流程。
謝謝,還是老師,這個即征即退只適用銷售軟件產品,如果開出去的是軟件服務費,是不適用這個的吧?
是的,服務費不包括在里面
那么我開出去的是服務費專票,能用取得的購買電子產品的材料費專票來抵扣嗎?
可以,只要與你經營活動有關進項都可以抵扣
好的,謝謝
不客氣,祝您學習愉快!
我還有最后一個問題,軟件企業必須是符合圖上的內容嗎,?還是只要經營范圍里有軟件開發就行
你好需要符合上述的條件