你好,45萬是含專票與普票的,所以普票只能開34萬。
老師好,針對小規模季開票45萬免增值稅問題,如果當月開了專票11萬,那么普票是可以再開45萬都免稅,還是普票只可以再開34萬,超過34萬的普票也要納稅?(其實就是說這個45萬是單獨針對普票普票,還是普票+專票)
老師好,剛才聽了小規模納稅人增值稅申報案例后,有一個疑問:如果小規模納稅人本季度開普票45萬,開專票2萬,45萬+2萬=47萬>45萬,但是普票部分45萬沒有超過45萬,可以享受免征增值稅優惠嗎?
從2022年4月1日開始,只要不開專票,不管是開普通發票還是沒開發票,都可以免稅申報了,不受季度45萬的約束了。簡單來說,之前小規模季度45萬這個政策從4月1日起放寬了,不再局限于45萬免稅了。500萬以內只要不開專票都是免稅的,500萬以內即便全開普票也都是免稅的。這是真的嗎
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
嗯,意思是假如普票開了35萬,那總共就要交按12萬來交稅嗎
你好,如果是合起來超過45萬那就需要全額交稅了。