同學你好 很高興為你解答 需要先計提 然后轉到營業外收入
小規模季度未達45萬,記提的增值稅轉入營業外收入,根據這視頻,增值稅附加稅也要記提轉入營業外收入?
小規模季度未達45萬,增值稅免了,還要記提附加稅轉入營業外收入?
你好老師!小規模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅,每個季度要做減免稅轉入營業外收入嗎?除增值稅外,還有其他需要轉入營業外收入嗎?
小規模納稅人季度開1%普票未達到45萬,免增值稅,還要計提附加稅嗎?如果計提了,結轉為營業外收入,還有一種不計提,這兩個不同的方式是不是導致所得稅額有差異
小規模納稅人季度不超30萬免征增值稅,增值稅轉營業外收入,附加稅需要轉營業外收入嗎?
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?
意思是,就算增值稅不用繳納,附加稅照樣記提然后轉入營業外收入?有什么稅法條文嗎
比如10萬銷售額,增值稅就是1000,這個1000可以免增計入營業外收入,但附加稅也要提,1000*增值稅附加稅率,然后計算的結果先提在轉?附加稅就是一定要提?
不是強制計提 是你容易統計減免的稅費金額 增值稅也最好是先確認應交增值稅 后期結轉到營業外收入
統計減免稅額有什么作用?記提了轉入營業外收入就會增加企業所得稅啊,如果能不記提不是更好?
這個會計科目是平的,也就是說 是你不確認增值稅,但是收入增多了呀,你確認以后只是收入減少了,營業外收入增加了
感覺你答非所問,不知道你說的什么
就是回復你說的這個多交稅的問題嗎?他只是從營業收入轉到營業外收入了,不會導致多交稅的