你好,甲企業主營業務是什么呢?
一般納稅人甲企業2018zhi年2月取得營業收入800萬元,其中主營業務收入600萬元,咨詢服務收入200萬元(含稅),咨詢服務稅率6%,當月進項稅50萬,進行納稅籌劃
某服務公司(一般計稅方法納稅人)主要從事人力資源中介服務,6月份發生以下業務(以下數據均含稅):(1)提供人力資源咨詢服務,取得收入40萬元。(2)提供會議服務,取得收入30萬元。試計算:(1)提供人力資源咨詢服務應繳納的增值稅。(2)提供會議服務應繳納的增值稅。
甲公司是增值稅一般納稅人。2020年6月取得咨詢服務不含稅收入318萬元,另收取獎勵費5.3萬元。計算該公司本月銷項稅額。
某增值稅一般納稅人提供咨詢服務,取得含稅收入318萬元,取得獎金5.3萬元。咨詢服務的增值稅稅率為6%,該業務應計算的銷項稅額是()。A(318+5.3)÷(1+6%)×6%=18.3(萬元)B318÷(1+6%)×6%=18(萬元)C[318÷(1+6%)+5.3]×6%=18.318(萬元)D318×6%=19.08(萬元)
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月取得咨詢服務不含稅收入518萬元,另收取獎勵費10.6萬元。已知咨詢服務增值稅稅率為6%。計算甲公司業務增值稅銷項稅額是()元
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎