你好,計入管理費用差旅費,招待費的呢
我們是新成立的分公司,現在總公司的領導和分公司負責人來指導工作產生的住宿和餐飲,可以不計入業務招待費,用差旅費嗎?(比如說我們附上差旅明細,注明本單位以外人員來分公司指導培訓),這樣處理可以嗎?因為我們本來招待費就很高,想把一部分招待費在合規的前提下調整一下
我們公司委托外單位來管理,那這些人的差旅費,招待費計入什么科目
老師,我們是新建企業,屬于化工制造行業,公司剛成立,發生的辦公費、招待費、差旅費應該如何入賬?是計入在建工程還是計費用科目,比如管理費用-招待費或者差旅費?
我們公司被投資了,投資單位委派了一名財務人員過來,這名財務人員發生的交通費,是計入招待費 還是管理費用的交通費?
甲方將一個項目委托給我們單位經營,委托期5年,收取委托費50萬,那這50萬我們單位作為未來5年的成本分攤計入哪個科目合適呢,理由是什么呢
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求