您好同學,建議您多做費用,工資增加的話還需要申報個稅。對個人來說不劃算。像您說的一般納稅人法人在兩處拿4500的工資合計有9000,在年底個稅匯算清繳的時候也是要補稅的。
7月份開出去,服務費和安裝費,銷售發票40幾萬,沒有相應的成本類服務發票進來,是不是可以暫估成本入帳呀?目前我公司是小規模納稅人,(已經申請了一般納稅人,從8月份開始就是一般納稅人了)。這樣暫估入帳可以嗎?或者還有沒有其他的方法?
1)小規模公司成立1個月,企業范圍是軟件服務咨詢及開發。銷售收入有14.5 萬,沒有進項票,也無費用票,人工費暫時公司只有法人做工資,計劃成本多做幾人工資,怎么建帳合適? 2)其中小規模法人是一般納稅人公司法人的親戚,一般納稅人法人在自己公司發工資4500一般納稅人法人打算在小規模公司也發4500工資。這樣一般納稅人法人就發2份工資,這樣操作合理嗎?
老師,剛成立的勞務有限公司,目前是小規模納稅人,還沒有項目所以沒有收入成本,只有一些開辦期的費用,這些費用全部都入管理費用-開辦費嗎?只做了法人一個人的工資,也要入管理費用-開辦費-工資這樣嗎?
,有個事想向您請教一下,有個小規模公司,現在基本上沒有什么業務了,然后還有個一般納稅人的公司,兩家公司的的股東都是一樣的,我可以把小規模的那三個人員也加入一般納稅人的個稅申報嗎?這種關聯性的公司這樣操作可以嗎?要是可以的話,那個小規模的后期3個同事工資就做得很低很低了,比如800元,想以一般納稅人的工資為準,這樣就可以從公賬付 現在小規模的都沒有業務,每月記賬還要發工資,付廠租……
老師,你好。我在物業公司上班,老板有兩個公司,一個是一般納稅人,電力局給開進項發票,也給商場商戶開發票,水電費的,還有小區的業主交水電費,還有一個小規模納稅人,我想把物業費分離到小規模納稅人,然后工資也讓小規模納稅人公司發出去。一般納稅人開給居民開暖氣費是零稅率,也是燒電的,電費和取暖費的收入主要給一般納稅人公司,還有好多無票收入的電費,兩個人的工資,這樣分配合理嗎?也沒有虧損,適量交稅。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬