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Q

請問一下小規模的增值稅系統技術維護費怎么做賬?

2021-04-08 11:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-04-08 11:55

借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費應交增值稅減免稅款 貸:管理費用

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快賬用戶5189 追問 2021-04-08 11:58

還要不要做 借 :減免稅款 貸:未交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-04-08 12:00

這個是在需要抵稅的時候做

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快賬用戶5189 追問 2021-04-08 12:16

不需要低

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齊紅老師 解答 2021-04-08 12:17

不需要抵就暫時掛賬就行

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快賬用戶5189 追問 2021-04-08 12:18

那不做的話我減免稅款就有余額了?

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齊紅老師 解答 2021-04-08 12:21

對,有余額也沒事的

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快賬用戶5189 追問 2021-04-08 12:22

不可能一直掛著吧?

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齊紅老師 解答 2021-04-08 12:22

如果你不抵稅就一直掛著

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快賬用戶5189 追問 2021-04-08 12:23

需要抵扣在轉到未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-04-08 12:27

對, 抵稅的時候結轉到未交增值稅

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借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費應交增值稅減免稅款 貸:管理費用
2021-04-08
借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負數)
2022-01-13
一、付技術維護費時,分錄是: 借:管理費用——辦公費280 貸:庫存現金280 二、抵扣進項稅額時,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)280 貸:管理費用——辦公費280
2020-12-22
同學你好 借,管理費用280 貸,銀行存款280 抵稅時 借,應交稅費一應交增值稅280 貸,管理費用;
2020-10-03
您好,借管理費用,辦公費貸,銀行存款
2020-08-07
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