您好 多開100萬開紅字發(fā)票 稅率開10個點
老師,我單位是一小規(guī)模,2020年4月止因開票額超500萬,2020年5月轉(zhuǎn)為一般納稅人,2020年10月又轉(zhuǎn)回了小規(guī)模,因為是建筑服務業(yè),都集中在春節(jié)前開票,現(xiàn)在是2月份,往前12個月的銷售額不能超500萬,請問老師:1.從2月起往前12個月是指幾月到幾月?2.往前12個月的銷售額包括變成一般納稅人期間的開票額么,
老師您好,我是建筑行業(yè),一般納稅人。我公司2018年2月份開出銷售額800萬的專票,稅率10%,2020年單位結算只給700萬,多開100萬怎么辦,如開紅字發(fā)票,稅率開10個點還是9個點?
老師你好 建筑勞務公司,原來是小規(guī)模納稅人,8月份開票就超過500萬了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時候就按照3%的稅率開出了28萬,現(xiàn)在做增值稅申報的時候,發(fā)現(xiàn)本期應納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問一下這是為什么?
老師你好 問個會計分錄的問題 去年 預收款10萬 開具10萬的服務費專票 今年實際結算后 業(yè)務只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實際產(chǎn)生業(yè)務的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務收入 服務費 銷項稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對方已認證的增票10萬 開具紅字 ②實際已發(fā)生的服務費5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應付 但是本月先不付 針對這三點的分錄該怎么寫!
老師:我單位10份升為一般納稅人,9月份和10月份給一個項目開的建筑服務銷售發(fā)票分別是1%和9%,開票金額共53萬,恰巧10月份向農(nóng)戶購苗木成本50萬,這50萬計提的進項我公司是按兩月開票金額的占比抵進項,還是全額可以抵?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
老師,那在開票系統(tǒng)直接選10個點稅率嗎?填申報表時怎么填這10點的退票
我這邊開票系統(tǒng)不好直接開具了 要跟開票系統(tǒng)聯(lián)系 把10%稅率添加上 然后再填開 申報也要去大廳柜面填寫 地區(qū)不同 可能會有差異 您可以明天上班后跟12366聯(lián)系 看您當?shù)囟悇帐窃趺床僮鞯?
好的,謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快