同學,你好,正確的是第二種方法。
我有張材料發票19年5月的,當時沒看到就沒有入賬,19年還有暫估材料成本,我可以把這張票做在2020年不?還有個問題:19年8月我做的一個成本,借:工程施工-材料費 41200元 貸:庫存現金 41200元,當月發票沒有回來,我當時不曉得咋這樣做了。我可以在2020年紅沖后做暫估不?
2020年6月進10萬元原材料,當時沒開發票,暫估入賬了,2021年3月收到這張發票,是把這張發票直接放入2020年6月的憑證里,還是做到本年3月份里,做一筆分錄,把去年的暫估沖紅,做一筆入賬
10月份新到一個廣告制作公司 ,檢查2020年憑證,發現2021年3月份制作費發票,入賬到2020年12月份,現在想把2020年,該筆費用做暫估,2020年12月分錄和2021年3月分錄要怎么寫?
工程公司,2021年12月開了一筆工程40萬,以開票確認收入,當月暫估了成本5萬票,發票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來,12萬,但是我在去年沒有暫估這12萬,這個怎么做分錄?
完全在境外的費用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉呢
機動車發票是電子的還是紙質的?
老師您好,工商年檢,網站和股權變更都沒有怎么申報
當天來回有沒有差旅補貼?
老師,公司注冊資本實繳了,現在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業外收入,就是借銷項稅額47.62-23.81,貸營業外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務局有歷史遺留2017票未抵扣,財務軟件賬是平的,稅務局這兩月發短信說有申請退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發票給我們可以嗎?