您好 直接做反沖分錄就是了,這樣匯算清繳就按調整后的金額填寫就是了,就不涉及納稅調整的事情了。
老師,計提的年終獎沒有發完,不再發放了,匯算清繳調增嗎?賬務怎么處理
年終計提的員工獎金未發放,第二年賬務如何處理,所得稅匯算清繳需要填什么表調整嗎?
老師好,2023年度的年終獎沒有發完,匯算清繳前調增,那賬務上怎么處理?
老師,23年底未計提年終獎,24年2月發放了年終獎,匯算清繳工資薪金賬載金額少,實際發放金額多,是調增還是調減。
老師你好,計提的工資沒有發放,匯算清繳時調增了,賬上怎么處理呢?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
2020.12月計提的,現在做反沖銷分錄,不用匯算調整了嗎老師,
是的,是這樣理解的。
計提是入賬研發支出和費用的,可以直接沖銷嗎老師
可以的,可以反沖的。
計提是借管理費用貸應付職工薪酬 直接沖銷借方貸方紅字嗎,不用未分配利潤科目,跨年了的老師,匯算不用調整?
涉及損益科目是要使用以前年度損益調整科目代替的,最終結轉至利潤分配-未分配利潤科目。調整后,就按調整后的實際發放的金額參加匯算清繳了,也就是不涉及納稅調整了。
只做分錄處理,不匯算調整嗎
做完調整分錄后,數字就調整好了,然后用調整后的數字填寫所得稅匯算清繳申報表就是了。
小企業會計直接 借應付職工薪酬貸利潤分配, 只做這個分錄?不調增?
如果使用的是小企業會計準則的話,不使用以前年度損益調整科目,直接使用利潤分配--未分配利潤科目。 只做這個分錄?不調增?---是的,做完調整分錄后,數字就調整好了,然后用調整后的數字填寫所得稅匯算清繳申報表就是了。