借:應付職工薪酬 貸:未分配利潤
老師,請問一下,上年度計提的工資,到匯算清繳前沒有支付,匯算清繳時我做了調增,賬務上要怎么做呢?
老師,計提的年終獎沒有發完,不再發放了,匯算清繳調增嗎?賬務怎么處理
老師好,請問企業所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調增了,在2022年匯算清繳要不要再調減呢。
老師21年計提了沒有發放的工資,匯算清繳時已經調增了,賬務上沒有做任何處理,今年發放是不是直接做應付職工薪酬 銀行存款
匯算清繳時候,工資調增,是因為多計提了工資,并且在匯算清繳時候沒有發放。 那賬務如何處理,是否調整以前年度損益?
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數據填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業外收入嗎
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理
老師,匯算清繳不補稅款,不管調增還是他調減,是不是都會影響未分配利潤,都需要在賬上顯示出來?
不是,如招待費的調增,就不用做賬務處理
累計折舊,福利費,這些呢?
累計折舊,福利費,也不用賬務處理