你好 借:應付職工薪酬 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅
企業將自產的應稅消費品發放給本單位職工作為福利,應繳納的消費稅計入當期損益 分錄怎么寫啊
將自產的網球及球拍作為福利發放給本企業職工,納稅人要繳納消費稅嗎?
、企業將自產的應稅消費品發放給本單位職工作為福利 關于消費稅的分錄
企業將自產的應稅消費品發放給本單位職工作為福利,應繳納的消費稅計入當期損益 消費稅當期損益 稅金及附加 這個科目嘛
企業將自產的應稅消費品發放給本單位職工作為福利,應繳的消費稅為什么計入當期損益?
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填