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請問老師,企業收到紅字專票該如何處理稅務及賬務問題。

2021-03-22 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-22 09:36

您好 請問前期收到藍字發票的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶4298 追問 2021-03-22 09:38

借:工程施工,貸:應付賬款

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快賬用戶4298 追問 2021-03-22 09:39

借:工程施工,應交稅費(應交增值稅進項稅),貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2021-03-22 09:39

借:工程施工 借方紅字 貸:應付賬款 貸方紅字 沒有增值稅 對么

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快賬用戶4298 追問 2021-03-22 09:41

報稅時直接做進項稅額轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-22 09:44

您分錄沒有涉及增值稅啊

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快賬用戶4298 追問 2021-03-22 09:45

借:工程施工,應交稅費(應交增值稅進項稅),貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2021-03-22 09:46

?借:工程施工 借方紅字 貸:應付賬款 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字 填寫附表二 進項稅額轉出 紅字信息表欄次

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您好 請問前期收到藍字發票的時候分錄怎么寫的
2021-03-22
賬務上做進項稅額轉出,申報時填入附表二進項稅轉出的紅字信息表欄次
2021-01-04
借:差旅費 負數????? 貸:應付賬款 負數 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2023-04-11
同學你好,聘請專家的勞務費,在自然人電子稅務局扣繳端按勞務費,申報個稅即可,沒有稅收優惠的。
2020-10-28
那個直接按股息紅利申報個稅,收到時掛其他應付款,扣除個稅后支付沖平
2024-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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