可以按小規(guī)模稅率補(bǔ)開(kāi),具體與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
您好 我公司最早是一般納稅人因銷(xiāo)售不理想轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)又因業(yè)務(wù)需要1月份提交了恢復(fù)一般納稅人的申請(qǐng),但2月生效,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在能開(kāi)適用稅率13%的專(zhuān)票么 還是只能按征收率3%開(kāi) 謝謝
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶(hù)開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,客戶(hù)四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi),但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶(hù)重新開(kāi)了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
7月轉(zhuǎn)一般納稅人,收到之前已按1%小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入報(bào)稅的收據(jù)來(lái)?yè)Q發(fā)票,咨詢(xún)過(guò)12366可以這樣做,那現(xiàn)在如何申報(bào)增值稅?謝謝
請(qǐng)問(wèn),我公司是一般納稅人12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,之前一般納稅人期間給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在要沖紅重開(kāi),我還能按13%開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,按13%開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎?
想請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司在小規(guī)模的時(shí)候12月銷(xiāo)了一批貨但是沒(méi)有及時(shí)開(kāi)票,現(xiàn)在一月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,那還能按小規(guī)模補(bǔ)開(kāi)1%的票嗎
老師,學(xué)堂有沒(méi)有社保方面的操作流程
外籍人股東分紅不用繳納個(gè)稅,如果外籍人辦理了中國(guó)永久居留證,這種情況分紅需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
什么情況要填出口收匯表,是因?yàn)闆](méi)在次年申報(bào)上年度的報(bào)關(guān)單嗎
老師你好,我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)明細(xì)那里下面的房屋、建筑物原值與房產(chǎn)稅稅源信息里面的房產(chǎn)原值不一致,查到原因是房產(chǎn)稅稅源里面的房產(chǎn)報(bào)少了,我們現(xiàn)在不想動(dòng)房產(chǎn)稅這塊,要怎么樣把這個(gè)房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,對(duì)方欠款,用房子抵賬,落到個(gè)人名下,走三方協(xié)議可以嗎
老師,,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)工作服給普通員工穿,計(jì)入什么費(fèi)用呢
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)電腦,入什么費(fèi)用,管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是管理費(fèi)用低值易耗品
老師,研發(fā)支出費(fèi)用化支出未形成無(wú)形資產(chǎn)的,假設(shè)是100萬(wàn),那么扣除是100萬(wàn)還是150萬(wàn)
我公司是商砼企業(yè),現(xiàn)在自產(chǎn)的商砼,硬化場(chǎng)地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協(xié)議繳款異常怎么回事