購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表 然后銷售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 導(dǎo)入開(kāi)具
老師,請(qǐng)問(wèn)我收到客戶的紅字信息表。跨越并且認(rèn)證了。對(duì)方要我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這邊開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的第一步是去申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎?還是導(dǎo)入對(duì)方開(kāi)好的信息表?
老師你好!我們上個(gè)月開(kāi)具的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票也錯(cuò)了,對(duì)方因?yàn)樯陥?bào)不了,稅局讓作廢紅字發(fā)票,對(duì)方發(fā)票作廢我們這邊紅字信息表還需要申請(qǐng)作廢嗎?
您好,我方是購(gòu)買(mǎi)方,且已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票后,是要寄紅字發(fā)票給我們就行,還是還要紅字信息表和紅字發(fā)票一起寄回給我們
老師,對(duì)方因?yàn)橐素洠_(kāi)具的專票對(duì)方也認(rèn)證了,對(duì)方也申請(qǐng)了紅字信息表,我這邊要收到紅字信息表才能開(kāi)紅字發(fā)票吧
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開(kāi)票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額按差額前全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
老師請(qǐng)問(wèn),公司支付一年的房租,現(xiàn)金流寫(xiě)到哪里
上海公司搬遷,從一個(gè)區(qū)搬到另一個(gè)區(qū),稅務(wù)和工商怎么變更
老師您好,公司生產(chǎn)加工門(mén)窗并負(fù)責(zé)安裝,適用的稅率是多少?怎么開(kāi)票?
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓人在電子稅務(wù)局的那個(gè)模塊進(jìn)行確認(rèn)
@董孝彬 接上一次的問(wèn)題 繼續(xù)問(wèn)你我快明白了 需要你再回答一下
老師 房開(kāi)企業(yè)土地增值稅清算開(kāi)發(fā)成本分類 比如建筑安裝工程費(fèi)都包括哪些支出
老師食堂吃飯,就是吃飯不要錢(qián),怎么做賬
老師好,企業(yè)500元以下的零星采購(gòu),收據(jù)可以稅前抵扣嗎?根據(jù)哪條相關(guān)規(guī)定
直接開(kāi)具不了。導(dǎo)入開(kāi)具是導(dǎo)入那張表格嗎?我掃描的文件變成了圖片,導(dǎo)入的時(shí)候找不到這個(gè)文件。
是要把掃描后的圖片轉(zhuǎn)變?yōu)槲臋n?
購(gòu)買(mǎi)方給你電子版的信息表
對(duì)方?jīng)]有給電子版的 就給了一張紙質(zhì)的
你問(wèn)對(duì)方要電子版的。
好的,我選擇了從網(wǎng)絡(luò)下載。可以了。謝謝老師。
不用客氣 工作愉快