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公司自有的運輸車輛用來運輸銷售商品的,發生的油費計入哪里,油費的增值稅專用發票的稅額可以抵扣嗎

2021-03-19 17:23
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齊紅老師

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2021-03-19 17:24

你好,公司自有的運輸車輛用來運輸銷售商品的,發生的油費計入銷售費用科目核算。 如果是一般納稅人,油費的增值稅專用發票的稅額是 可以抵扣的??

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你好,公司自有的運輸車輛用來運輸銷售商品的,發生的油費計入銷售費用科目核算。 如果是一般納稅人,油費的增值稅專用發票的稅額是 可以抵扣的??
2021-03-19
同學你好,如果是為了銷售發生的,是可以的;
2022-06-20
你好,你如果要抵扣,就要作為成本抵減所得稅。
2023-05-30
業務1銷項稅=(872+76.3)/1.09*9%=78.3萬; 業務2國際運輸適用零稅率,銷項稅額=0; 業務3銷售本公司使用過的貨車銷項稅額=10.3/1.03*2%=0.2萬; 銷項稅額合計=78.3+0.2=78.5萬
2021-11-15
甲公司屬于一般納稅人,具有交通運輸業資質,2019年9月發生下列業務: (1)向境內乙公司提供貨物運輸勞務,取得含增值稅運費收入872萬元;向境內丙公司提供客運勞務,取得含增值稅運費收入76.3萬元; 解析:需要計算的銷項稅是:872/1.09*9%%2B76.3/1.09*9%=72%2B6.3=78.3萬元 你回復一下再處理
2021-11-18
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