同學您好,你們具體是如何開票結算的,您是給外貿公司開銷售發票的是嗎,然后他免稅出口,申報出口退稅,再把退稅款給您,這又怎么做的
我們公司是旅游行業的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發票給他
我們公司是旅游行業的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發票給他
老師,我想請教一個問題,就是我們公司,它下面有兩個銷售公司,股東他成立的另外一個銷售公司,然后我們當時做活動的時候,要給會員簽會員的話,簽成功一個就發一部手機嗎?比方說,那個手機是1萬塊錢,1萬塊錢然后當時是從我們公司賬戶走的,直接付給手機店的。然后到大概到一月末的時候,然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個帳要怎么做呀? 收到那個手機票,發票是手機店開的,當時銀行轉賬的話,也是直接轉到手機店里面去的。 之后然后那個錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發票我們當月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應交稅費1千 貸:預付賬款9千 到10月我們發現有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發票寄回對方公司,此發票未認證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發票里面,10月就收到發票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經做了,也申報了,這個我要怎么調帳
請教老師, 我公司是做出口產品的,但是是找的貿易公司幫忙出口,然后我們的外匯會通過對方的公司回來, 然后我們還要給對方以一美元一毛錢的手續費。 對方結匯后除了把貨款給我們之外,還會把退稅的錢轉給我們,都是走公帳的,這筆錢都是通過應收帳款回來的,這樣的話,我們的應收帳款經過長期的累積就與開票的數不符了,應收就變成負數了。 我們這個帳要怎么做才好? 我老板現在的意思是退回的稅,我們全部交出去,如果我們這樣正當交稅,那貿易公司幫我們退回的稅怎么做帳?
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,小規模,開票分錄怎么寫?
老師,科目余額表期末余額借方的負數是什么意思
無形資產去年已折舊,今天退回了發票,要怎么做賬呀
第一張是01表,第二張我現在填的表,第三張人工智能分析的。我應該咋修改
老師,您好,請問我們是簡易計稅的建筑勞務公司,收到的辦公用品,報名費的專用發票可以抵扣嗎
小規模納稅人,申報2025年第一季度企業所得稅利潤表,要填本年累計金額和本期金額,其中本期金額取值是取哪個月份的數據呀?
老師你好,請問資產負債表的年初數是去年年末的數據,那期末數是當年所有月份所累計到當月的數據嗎
老師,比如采購了一套50000元設備,然后當月沒有銷售,這種情況需要結轉成本嗎?
小規模納稅人報稅日期?
我們自己在香港注冊了一個公司,然后國內的公司接到國外的單,生產后交貨時,我們在國內找了一家進出口貿易公司,通過他們報關出口,然后外匯由我們香港公司匯到這家貿易公司,這家貿易公司根據報關單上的美金,再根據當期的匯率情況給我們工廠做購銷合同,然后我們開票給貿易公司,
我們香港公司將外匯打到貿易公司(并不是對應國內合同的,但年終會核對好)貿易公司幫我們結匯,轉到我們公司帳上就相當于付貨款,但是他們會拿我們的發票去退稅,退到的稅金,他們扣除手續費后,直接轉到我們公司帳上。 這筆錢是貨款之外的,但又是通過應收帳款做的帳。 所以導致應收帳款一直是負數。
哦,其實多出來的就是這個退稅款是吧,那您是否可以考慮把銷售給外貿公司貨款的價格抬高,也就是按扣除他手續費以外的價格開
不可以,因為我們是根據報關單做合同,根據合同開票才退稅的,沒辦法把那個退稅的那里面再加進去。
那他手續費給您開發票嗎
不開,手續費直接扣了。
那假如開票的話,是不是可以沖減一些
那除非是當內銷嘍開給貿易公司,當內銷的不再做退稅,那這樣的話就相當于我們這個退稅部分也交稅,那我們不是重復交稅了嗎?
退稅的怎么重復交稅
他給您提供服務,給您開發票是正常的
他沒有給我開票,他給我開票,那我要付錢給他,但是這個稅金的手續費他是自己直接扣除的,因為我的貨款是直接從他手上轉到我這個公司來的。 我公司賬上沒有走錢給他。 一樣的啊,我付了手續費之后,那我另外一部分比如說我付1%的手續費給他,那我還有12%的退稅金是應收款進來的,那我的應收款還是多。 我們現在是開13個點的稅嘛,退稅也是退13個點。
那或者就不能通過公賬給您