你好? ? ? 你暫時不抵扣的話 就做待認證進項稅去。 如果要認證抵扣 就做 進項稅去??
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報完第一季度的報表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領(lǐng)導(dǎo)用借支現(xiàn)在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務(wù)這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數(shù)利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統(tǒng)稱為什么名稱
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業(yè)所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
主要是我們不知道怎么抵扣代扣代繳的增值稅,老師你知道嗎?因為是國外的服務(wù),我們只是申報了稅費,但是沒有發(fā)票,不知道怎么抵扣這筆費用
你好? ? 如果對方?jīng)]有給你發(fā)票那么就不能抵扣的。
對方是國外的公司,怎么會給我們開發(fā)票呢?開了也是國外的發(fā)票
可以把這個待認證的稅費轉(zhuǎn)成費用嗎?
你好 有形式發(fā)票的 。沒有形式發(fā)票? 這個是無法稅前扣除的 。? ?可以轉(zhuǎn)費用或者成本去。? ?
形式發(fā)票怎么開?我們只有當時申報時的完稅證明
?你找他們開。 他們知道的。 就是一些英文的資料 。??
聯(lián)系不上了,是去年4月份采購聯(lián)系的,現(xiàn)在采購已經(jīng)換人了,可以直接轉(zhuǎn)費用,借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅
你好? ?那你們就直接做費用。 匯算調(diào)整??
跨年了,不能直接做在今年嗎?
你好 跨年了 走以前年度損益調(diào)整科目來處理