你好,如果是代收,那么只要開貨物部分的發票即可,借:銀行存款 貸主營業務收入 其他應付款。
老師,我公司付原料運費給個人司機(這些司機不是哪家公司的),現需要一個物流公司給開發票,不是當月開票,是以后會開,現在當時應該如何賬務處理,付錢時,當月沒開票?
我是外貿企業,出口貨物以cif價成交,總的費用是592USD,其中運費220USD,可是我們實際收到貨代公司開具的運費發票只有1125元,比報關單上的運費少,我想知道這個如何確認主營業務收入,然后這個運費的差額如何做分錄?
銷售貨物包含運費,如何開票?如何進行賬務處理?運費款是企業代收的,后期公司要打給司機個人?
我們是物流公司,承接貨主的貨物運輸,開出200萬發票,但上游貨主因我們延遲運達扣除我們逾期交貨罰款,卻不給我們開發票,我們只收回180萬的運費,20萬如何賬務處理。用什么憑證做賬
老師,我們企業委托A公司運一批貨,款項打給了A公司,A公司又委托了鐵路局運,然后鐵路局把運貨的發票開給了我們企業,那我們企業的賬上是付款給A公司,而運貨發票是鐵路局開的,這樣收款的單位和開票的單位不一樣,如何處理呀?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
后期打給司機的車費,需要票嗎?如何做賬?
如果是實質性代收,那么司機的發票是開給客戶。要么就是開給你,然后你連同運費和貨物一起開給客戶。
如果是第二種就是全額確認收入,然后運費作為你的成本。
我方是銷售方,把這筆運費加到貨物里了,賣給購貨方,后期自己公司找車,把這筆運費支付給司機,但是沒有運費發票,是這種情況?如何確認收入?如何開票?如何做賬?
那你這種要全額開給顧客,然后讓司機去代開發票,原則上是這樣的。但是估計司機一般不會去給你代開,這個就是一個溝通的問題了。
收入就是全額按照開票確認。
司機開不來票,銀行支付給司機運費的時候,如何做賬?
還是計入費用,但是不得稅前扣除。
匯算清繳時,要納稅調增嗎?
對的,就是納稅調增。