你好!這種有發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷的,就不用算進(jìn)去。
老師,誤餐補(bǔ)貼,出差津貼可以不繳納個(gè)稅,不算社保基數(shù),這些補(bǔ)貼可以跟跟工資一起發(fā)放嗎?工資表列支補(bǔ)貼明細(xì)
老師,我想問(wèn)下我們公司發(fā)放福利補(bǔ)貼,像交通補(bǔ)貼,出差補(bǔ)貼,午餐補(bǔ)貼在工資表里面發(fā)放,用不用交個(gè)稅呀
老師,如何判定我們出差人員的出差補(bǔ)貼算不算誤餐補(bǔ)貼,什么樣的出差補(bǔ)貼才不算到工資里,不扣個(gè)稅?
個(gè)人所得稅里面,個(gè)人取得的一些補(bǔ)貼,不計(jì)入工資薪金,這里的補(bǔ)貼,比如差旅費(fèi)津貼,出差一天給100,這個(gè)是報(bào)銷差旅費(fèi)單發(fā)的?那這里的誤餐補(bǔ)貼只的是什么?
老師,像個(gè)稅里有差旅費(fèi)補(bǔ)助是不繳納個(gè)稅的。如果公司制定的財(cái)務(wù)制度是出差日本或者俄羅斯等這些相對(duì)安全的國(guó)家,一天補(bǔ)助600塊錢,這樣出差一個(gè)月就補(bǔ)貼了18000。這1.8萬(wàn)比員工工資都高,如果差旅補(bǔ)貼來(lái)算,這1.8萬(wàn)是可以不需要繳納個(gè)稅的吧?但是差旅補(bǔ)貼這么高的金額會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
簡(jiǎn)述審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型,謝謝老師
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個(gè)月還能干嗎?
老師,業(yè)務(wù)員的費(fèi)用票里邊有住宿,車票等,我是分開(kāi)做明細(xì),還是一起做個(gè)差旅費(fèi),有的會(huì)涉及到稅金,是不是要分開(kāi)做
老師:今天收到一份稅務(wù)稽查通知書,但根據(jù)提供的網(wǎng)址打不開(kāi)。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認(rèn)。這個(gè)通知書是發(fā)到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬(wàn)的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開(kāi)票,會(huì)計(jì)賬務(wù)一般怎么處理比較好?是每次直接入費(fèi)用就好,還是考慮長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒(méi)有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時(shí)借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金。 加油時(shí)借銷售費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,但是現(xiàn)在每次充值有贈(zèng)送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒(méi)有實(shí)繳,公司減資股東需要交個(gè)稅嗎
上個(gè)月 做賬 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款- 有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選,本月可以調(diào)整分錄做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 這樣可以嗎?
老師,批發(fā)零售業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢?怎么計(jì)算?
沒(méi)有發(fā)票
你好!沒(méi)有發(fā)票又有補(bǔ)貼,就要計(jì)入工資了。
出差補(bǔ)貼不是不扣稅么?
你好!要交的了。要交稅。至少在一般的企業(yè)肯定是要的
老師有具體的文件么?比如發(fā)放午餐補(bǔ)貼是需要企業(yè)有食堂么?
你好!這個(gè)沒(méi)有明確的文件規(guī)定。 只是工資薪金所得就包括了工資,補(bǔ)貼,津貼等。