您好,不是的。印花稅不是根據(jù)增值稅繳納
老師你好,我們公司開出的銷項發(fā)票要繳納銷售合同印花稅,進(jìn)項的合同還需要繳納印花稅嗎?
老師,我們每月繳納的印花稅,是根據(jù)當(dāng)月收到的進(jìn)項票和開出的銷項票的合計數(shù)繳納的,這樣可以么?
老師印花稅季度繳納的計稅金額,是4-6月我們開的銷項發(fā)票?進(jìn)項發(fā)票合計數(shù)是嗎?
老師,我問下,開具增值稅專用發(fā)票,和收到增值稅專用發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎,收到的繳納印花稅是驗票當(dāng)月繳納還是收到發(fā)票當(dāng)月繳納
老師,印花稅繳稅可以依據(jù)當(dāng)月的銷售發(fā)票金額和進(jìn)項發(fā)票金額的數(shù)據(jù)繳費嗎
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費–增值稅 借 應(yīng)交稅費–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
但是,合同還沒確定,那我當(dāng)月還用繳納么
這是一張預(yù)開票,我是按照銷項票的金額繳納,這樣不對是么
您好,假如合同還沒有確定,可以晚一點繳納