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老師,我們每月繳納的印花稅,是根據(jù)當(dāng)月收到的進(jìn)項票和開出的銷項票的合計數(shù)繳納的,這樣可以么?

2021-03-12 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-12 13:54

您好,不是的。印花稅不是根據(jù)增值稅繳納

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快賬用戶1026 追問 2021-03-12 13:54

但是,合同還沒確定,那我當(dāng)月還用繳納么

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快賬用戶1026 追問 2021-03-12 13:55

這是一張預(yù)開票,我是按照銷項票的金額繳納,這樣不對是么

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齊紅老師 解答 2021-03-12 13:56

您好,假如合同還沒有確定,可以晚一點繳納

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您好,不是的。印花稅不是根據(jù)增值稅繳納
2021-03-12
學(xué)員您好,是的,對的
2023-06-30
學(xué)員你好,你只要按收入繳納印花稅,當(dāng)然原則上你的采購合同也要交印花稅!不過一般來說小公司只要施工合同繳納印花稅就可以了
2022-01-05
你好同學(xué)!這個是可以的,說明你們公司只有銷售和采購合同。
2024-01-11
你好,是當(dāng)月計提的呢,當(dāng)月計提下月繳納
2021-05-10
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