你好,這個需要你自己規劃,主要根據公司行業的稅負率來
紅沖了一張發票,之前在外地預交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進項少認證多少,比如說,這月銷項是10萬,預交了兩萬,正常需要進項10-2=8萬,現在沖了銷項五萬,那需要的進項是10-5-2=3萬嗎??沖的這部分發票之前如果預交了一萬,那是少認證五萬減一萬,還是少認證五萬??
老師,進項發票上個月出現問題了需要轉出?那是要等下個月報11月稅的時候轉出嗎?這比進項稅1轉出后稅款能用12月的發票抵扣認證嗎?不然稅額太多了
每月報稅怎么開展工作?比如本月需要認證那些發票抵扣,這個需要問老板嗎?還是自己看著銷項進項多少,然后看著認證嗎?
老師2022年1月份沒有開發票,然后有進項票,到時進項票需要抵扣勾選嗎?報稅那邊銷項稅就是0,進項稅額比如說是10000?怎么做憑證啊
開具銷項發票一張,收到兩張進項發票,認證了其中一張,兩張進項發票都入賬了。導致財報應交稅費負數??梢詥??還需要做什么處理嗎?沒認證的發票可以不入賬,等認證時再入賬嗎?如果多認證了,可以放著以后每個月抵扣一點嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
如果進項太多了,也不要把它全認證完。要保證你們的稅負。
嗯,還有每月認證是要問下老板認證哪些嗎?
不用啊,假如你這個月開了發票,你看一下你這個月需要交多少稅,然后就一般行業都是有稅負的呀,就是一般納稅人,他得保證每個月的稅負,這樣才不容易被稅務稽查。
然后你看你要繳多少歲,然后你再認證比那個你的銷項少一點點的進項,保證你要繳一點稅
好的,老師,我這是建筑公司,1、每個月一般是先報稅再做賬嗎?2、看著增值稅申報表做賬需要對平些稅額?3、除了這張主表有需要對平,其他表上還需要對牢哪些?4、這個表哪些數額是需要手動填寫的?
這個主表上的數據大部分都是自動生成的。
你要填的是其他的分表。
老師您沒回復完整
你好,增值稅你可以先報稅的,企業所得稅的話得先做了賬才能申報,因為申報要用到報表數據的。
申報增值稅的話,先填進稅項,然后附表四要填,你進去操作時就明白了。現在有在操作嗎?
主表都 是自動生成,不需要手動填,30欄那個數可以手動填
額,您說個完整的吧,例如:報增值稅,前后工作分別是啥?
同學,非常簡單的,你只要登上了系統你就明白了我所說的。報增值稅的話,你得先認證發票,認證發票以后,再登錄電子稅務局填進項,銷項等,這些數據填完就會自動 導入增值稅納稅申報表。如果你有預繳的就填到附表四。
是吧,好簡單,可是您描述的流程不仔細