需要的 現(xiàn)在你們能勾選了嗎?
“已經(jīng)認證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉(zhuǎn)出補稅,怎么處理?
老師,進項發(fā)票上個月出現(xiàn)問題了需要轉(zhuǎn)出?那是要等下個月報11月稅的時候轉(zhuǎn)出嗎?這比進項稅1轉(zhuǎn)出后稅款能用12月的發(fā)票抵扣認證嗎?不然稅額太多了
老師,已認證的進項抵扣材料發(fā)票,由于是簡易計稅,不能抵扣,這個月做了進項轉(zhuǎn)出,需要交增值稅,這個分錄怎么做。轉(zhuǎn)出的時候和交稅的時候
老師,請問, 3月的進項稅發(fā)票已認證并抵扣,現(xiàn)7月份發(fā)現(xiàn)要沖紅并做進項轉(zhuǎn)出,但是4月進項發(fā)票是有留抵的,那3月進項轉(zhuǎn)出的稅額要不要先補交啊?
上個月認證抵扣的發(fā)票,這個月紅沖了,下月初報稅我是不是需要做進項轉(zhuǎn)出?
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規(guī)模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網(wǎng)上申報備案證,教我們填寫!
現(xiàn)在已經(jīng)超過10月的申報期了
你好,他是具體的,什么有問題啊?
之前月份的進項出現(xiàn)問題需要轉(zhuǎn)出
你先在系統(tǒng)上出現(xiàn)了嗎?你如果不填寫進項轉(zhuǎn)出能保存上可以的。
我的意思是什么時候轉(zhuǎn)出?是要等12月報11月份的稅時候轉(zhuǎn)出對嗎
你都沒說具體的什么原因轉(zhuǎn)出,如果是形成了異常,在你勾選平臺里面已經(jīng)是異常的話,發(fā)現(xiàn)在當月就要轉(zhuǎn)出,要不你保存不了,還有一個是對方開了紅字信息表當月就得轉(zhuǎn)出,要不也是申報不了。
老師,就是對方公司出問題了票不能用了。那我這個月轉(zhuǎn)出該怎么做
借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
在電子稅務上轉(zhuǎn)出這個步驟該怎么做
申報增值稅在附表二進項轉(zhuǎn)出其他里面填寫。
那這個月已經(jīng)申報過了稅款,申報表在申報不行
我就等下個月嗎
你好,只要你能保存了附表二,可以的。