你好;可以的。 可以勾選抵扣的。? 你做 :借費(fèi)用或者成本;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款?
老師,實(shí)際工作中進(jìn)項稅一般什么時候勾選認(rèn)證啊?比如本月沒有銷項勾選嗎?是根據(jù)銷項稅額開勾選嗎?比如有100的銷項,有300的進(jìn)項,我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
進(jìn)項稅發(fā)票勾選統(tǒng)計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進(jìn)項稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計,那進(jìn)項報稅的時候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎?還是說要加上不抵扣的,在進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額?
一般納稅人之前都有銷售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票,勾選抵扣來報增值稅和附加稅,在11月份沒有開具發(fā)票,只有兩張進(jìn)項發(fā)票,我在報稅時是需要勾選抵扣那兩張進(jìn)項發(fā)票嗎?讓他留底嗎?
老師2022年1月份沒有開發(fā)票,然后有進(jìn)項票,到時進(jìn)項票需要抵扣勾選嗎?報稅那邊銷項稅就是0,進(jìn)項稅額比如說是10000?怎么做憑證啊
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進(jìn)項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項對吧
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費(fèi)用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費(fèi)嗎
你好老師,業(yè)務(wù)員幫公司銷售產(chǎn)品,他賣給客戶,公司按折扣收業(yè)務(wù)的錢,客戶欠業(yè)務(wù)的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價錯誤后恢復(fù)服務(wù)登記,2023年12月28號對開錯的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍(lán)字發(fā)票,請問這兩張藍(lán)字發(fā)票在個人所得稅上應(yīng)計入哪個稅款所屬期,或者說應(yīng)該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發(fā)商品何時確認(rèn)收入繳納增值稅
是待認(rèn)證還是待抵扣啊,然后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額嗎
不是已經(jīng)抵扣勾選了嗎?為啥還是待認(rèn)證
可以不勾選嗎?不勾選怎么做憑證
你好; 不認(rèn)證? 勾選的話就先做待認(rèn)證進(jìn)項稅去。認(rèn)證后 轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅去
老師可以不勾選直接做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎
?你好;? 不勾選。 你都么有認(rèn)證 不做這個? ?