同學(xué)你好 飯卡你們也銷售嗎
老師,視同銷售(購(gòu)買的禮品、大禮包作為年貨贈(zèng)送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應(yīng)商開的普票,我們應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該將這部分禮品、大禮包、紀(jì)念品按照 普通發(fā)票的 價(jià)稅合計(jì) 金額 乘以 他們 對(duì)應(yīng)的貨物的增值稅稅率 計(jì)算銷項(xiàng)稅額 嗎?不太懂,請(qǐng)老師解答,感謝!
老師,給 領(lǐng)導(dǎo)充值 飯卡不能抵扣,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。但是這種情況還要作為 視同銷售 處理嗎?要按發(fā)票上不含稅金額 乘以稅率 計(jì)算出 銷項(xiàng)稅額 嗎?供應(yīng)商開票開的是服務(wù)費(fèi)。
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
1.老師,外購(gòu)的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購(gòu)電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓,假設(shè)轉(zhuǎn)出方不適用增值稅優(yōu)惠政策,那么按照金融資產(chǎn)交易稅目,產(chǎn)生6%銷項(xiàng),但是不得開專票,所以對(duì)方是不能抵扣的,若協(xié)議中轉(zhuǎn)入方不承擔(dān)轉(zhuǎn)出方的銷項(xiàng)稅額,那么轉(zhuǎn)入方按照不含稅金額確認(rèn)投資資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)出方的銷項(xiàng)要入自己的費(fèi)用。若協(xié)議中轉(zhuǎn)入方承擔(dān)轉(zhuǎn)出方的銷項(xiàng)稅額,那么轉(zhuǎn)入方按照不含稅金額確認(rèn)投資資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),銷項(xiàng)作為轉(zhuǎn)入方的費(fèi)用。總之企業(yè)所得稅稅法上,不承認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的銷項(xiàng)稅額作為投資資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)的。對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我單位由出納做工資表簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理簽字,最后董事長(zhǎng)簽字,請(qǐng)問工資表財(cái)務(wù)經(jīng)理審核完后,應(yīng)該是出納還是財(cái)務(wù)經(jīng)理找總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽字?
老師,之前沒做過建筑行業(yè),在商貿(mào)公司做的內(nèi)賬,如果去建筑行業(yè)面試要怎么才能順利能過面試呢
員工有兩個(gè)公司在一個(gè)公司正常申報(bào)工資,另一個(gè)公司零報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,我公司管理人員因?yàn)楹⒆由蠈W(xué),在別的地方入的保險(xiǎn),3個(gè)月公司給他保險(xiǎn)費(fèi)3000元,這個(gè)怎么做憑證
23年繳納了300元車輛違章罰款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)忘了做納稅調(diào)整,24年匯算清繳時(shí)咋樣填寫調(diào)整
老師,比選采購(gòu),開標(biāo)時(shí)需要投標(biāo)的供應(yīng)商到場(chǎng)嗎?還是供應(yīng)商郵寄資料給采購(gòu)人就可以?
老師,被審計(jì)單位是事業(yè)單位,采用比選采購(gòu),服務(wù)金額20多萬(wàn),評(píng)標(biāo)人員有各部門抽調(diào)一個(gè)人,評(píng)標(biāo)結(jié)果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀(jì)華風(fēng)中標(biāo),其他怎么評(píng)的標(biāo)過程沒寫,比如,怎么選的供應(yīng)商,什么時(shí)候收的投標(biāo)文件,什么時(shí)候開的標(biāo),以什么方式選取的的評(píng)標(biāo)人員,包括會(huì)議記錄,照相,會(huì)議相關(guān)人員簽到等這些都沒有記錄,比選評(píng)標(biāo)是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少?綜合稅負(fù)率是多少?
老師注冊(cè)資本200萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn),長(zhǎng)期待攤3000多萬(wàn),負(fù)債3000多萬(wàn) 有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經(jīng)營(yíng)范圍堆,但我們 實(shí)際經(jīng)營(yíng) 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發(fā)票時(shí),商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
我們不銷售,是向一家物業(yè)公司采購(gòu)的,往飯卡里充值。
同學(xué)你好 那你們直接計(jì)入福利費(fèi)就行了
老師,那記入福利費(fèi)了 就不用視同銷售,繳納增值稅了嗎?另外我們準(zhǔn)備在報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做了福利費(fèi),再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以是吧?不用再視同銷售 計(jì)算增值稅?
對(duì)的 這個(gè)不用視同銷售的