同學(xué)你好, 借,銷售費(fèi)用 借,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款 下月抵稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時(shí)候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個(gè)錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲(chǔ)費(fèi)2萬的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個(gè)3萬塊的倉儲(chǔ)費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
會(huì)員卡充值當(dāng)天是贈(zèng)送牛排一份,我們成本在40元左右,這個(gè)贈(zèng)送的牛排是在當(dāng)天的數(shù)據(jù)是0元的,但也是會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用的,2,每個(gè)月會(huì)有余額變動(dòng),如9月份我會(huì)員卡余額剩下10萬,10月份剩下12萬,相當(dāng)于10月份增加2萬的沒有消費(fèi)的余額,那這個(gè)2萬要怎么做賬呢,3.如果少了,如9月份10萬余額,10月份余額變8萬,10月份用了9月份的2萬余額,那賬又要怎么做呢
我們2月份充值了10萬的廣告費(fèi),可是發(fā)票是3月1號(hào)開的,現(xiàn)在做進(jìn)賬抵扣,可是2月份的最多只能抵扣到2月28號(hào),但是這10萬塊錢我要做2月份的時(shí)候做進(jìn)費(fèi)用,請問怎么做賬
你好,老師,請問一下我們一月份進(jìn)項(xiàng)不夠,要交1萬的增值稅,但是我們賬戶沒錢不夠繳費(fèi),老板也不想交的錢,2月份的進(jìn)項(xiàng)比較多,3月份申報(bào)時(shí)能不能把這個(gè)增值稅調(diào)回來,用2月份的進(jìn)項(xiàng)抵1月份的呢?
老師,員工報(bào)銷的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對方公司開過來的2月份的住宿專票開錯(cuò)了(費(fèi)用2月已做報(bào)銷),3.1號(hào)重開了正確的,但2月份只能抵扣2月份開的發(fā)票,3月1號(hào)開的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍,這筆賬要怎么做呢?
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報(bào)中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個(gè)選項(xiàng),申報(bào)時(shí)怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來?
公司處置了一個(gè)運(yùn)輸設(shè)備(購進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
老師,公開招標(biāo),四個(gè)供應(yīng)商,預(yù)算790萬,其他三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)差不多600多萬,有一家報(bào)價(jià)410萬,這家報(bào)價(jià)低的怎么才能證明合理性?
原來認(rèn)繳時(shí)間都很長,比如一個(gè)公司認(rèn)繳出資時(shí)間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時(shí)間是按章程的認(rèn)繳時(shí)間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營所得稅的預(yù)繳納稅申報(bào)是季度的報(bào)表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?
明白了,謝謝老師,還有這個(gè)固定資產(chǎn),圖一是截止到20年12月一共購入的固定資產(chǎn),圖二是已經(jīng)折舊了的,剩余的可以在年終匯算清繳一次性扣除,那就是用圖一減去圖二,495992.97-64715.73等于431277.24,這個(gè)數(shù)字就是20年匯算清繳可以一次性扣除的固定資產(chǎn)是嗎
附上兩張圖片
老師在嗎
同學(xué)你好,在的 這個(gè)數(shù)字就是20年匯算清繳可以一次性扣除的固定資產(chǎn)是嗎——是的
其中有筆固定資產(chǎn)是12月份公司購入的車輛,1月才能折舊,這筆可以在20年年終匯算清繳的時(shí)候一次性扣除嗎
同學(xué)你好,是可以的;