你好,現在還是可以紅沖的呢
我們公司是小規模納稅人,去年5月份開的專票,現在還可以紅沖嗎?
我去年12月份是小規模納稅人,開了1%的票,但是現在我升成一般納稅人了,現在對方要我們開專票,這個能紅沖1%的發票嗎?
老師好,請問小規模納稅人開的專票,跨年了,去年的現在可以沖紅嗎?沖紅了是不是可以抵這個月的稅金?
我們公司去年是小規模,今年變成一般納稅人了。現在有張去年的票需要紅沖,重新開票的話是可以選以前小規模時候的稅率嗎?
我公司小規模納稅人,去年開了免稅發票,現在要紅沖去年的免稅發票,紅沖的這個金額可以沖減小規模累計500萬額度不升為一般納稅人嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那我直接給他退回去是嗎
是之前的發票直接退給他
是的,我公司是小規模納稅人,收到的是專票
直接把發票退還給他就可以