您好 收到后就計入固定資產科目就好了
老師,我們公司以挖機租賃收入為主營收入,那我們貸款購買的挖機是入固定資產?還是主營成本?
老師我們公司建廠房,對方開來的發票分幾次開來的,我做固定資產是按每一次收到的發票時間轉到固定資產,還是來一張我就轉一次固定資產,還有折舊費是等所有發票都開來了再折舊還是收到一張就開始折舊,我們收到發票的時間會拖很長時間,我就是不知道收到一張發票就結轉到固定資產,然后再收到了再累加,還是等收齊了再一起折舊一起轉固定資產?
老師 我們收到固定資產 我們的主營業務收入就是固定資產租賃,那我們收到時 要先入庫存商品 再轉固定資產嗎?還是收到直接入固定資產
老師,我們是租賃公司,主要是租賃腳手架,買來的腳手架,直接,借:固定資產,行嗎 還是借庫存商品,月底在結轉到固定資產里
換出庫存商品公允價90,換入固定資產公允價100, 分錄借固定資產100,進項稅額13,貸,主營收入100,銷項稅費13,適用于收入準則,以換入的固定資產公允價作為主營收入確認, 但是,假如換出庫存商品公允價100,固定資產公允價300,換入固定資產公允價200,庫存商品200,固定,庫存增值稅稅率13%, 此時因為換入的資產有兩個,我該如何確認換出庫存商品的主營收入呢,
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產企業出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產負債表,應收賬款貸方的調到預收賬款,其他應付款借方的調到其他應收款借方對嗎?必須要將負數調節嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當時是小規模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認單對嗎
25.4月扣繳24年1月-24.12月房土2稅。因為基本戶之前凍結了。所有有產生滯納金。請問會計分錄咋做???要不要計提
之前會計做賬 先入庫存商品 再轉到固定資產 不清楚為啥這樣操作?
可能是剛開始以為要出售吧
如果這個固定資產 有少部分會出售呢?
是要購入的時候就準備出售么
不是 都是租賃 但有些客戶也會購買 很少
那就做固定資產清理