子公司有中介的經營范圍嗎
我集團A將他的一棟房子在20年10月份轉讓給我公司了(合同簽了發票開了款項未付),該房子在轉讓前已經租出去了,合同約定第四季度免租金,我想問改房產我公司什么時候該做稅源采集交房產稅?
老師您好,請問我們集團公司的房產,委托集團的子公司出租,我們需要跟子公司簽訂什么嗎?房租發票應該由誰開呢?
老師好,我們是集團公司,集團租賃給子公司一批設備,租期兩年。集團作為出租方該怎么做賬務出來?子公司作為承租方有該怎么做賬呢,子公司可以把租入的設備作為固定資產入賬嗎?
老師 請問我們我們之前是和子公司簽的合同 現在子公司有部分業務涉及和集團公司相關 那么對方公司要求我們開票 給集團公司 但是沒有和集團公司簽合同 請問如果需要開具發票 請問子公司要提供一份怎樣的說明給我呢
老師,我公司跟集團公司簽訂的合同,集團公司讓他下屬的子公司給我們開發票,請問這合理合法嗎,實際上我們沒有和他子公司沒有業務往來。謝謝
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
房租發票應該是集團公司開出去。