您好 發生額及余額表銀行存款期末余額是1011啊 不是1111啊
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因對不上。那我接這個賬能不能在銀行存款下設置一個二級明細:銀行存款結賬數把他之前系統里的銀行存款金額寫上,然后我在設置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
您好 每個月結賬完了后出來的期末余額和銀行的余額是不是一樣呢? 您幫我看一下哪個錯了好嗎 我這對不上了 柜臺轉賬存款 借銀行存款1100 貸其他應付款 1100 費用外手 借財務費用-銀行手續費100 貸銀行存款100 我的銀行余額是1011 但是電腦結賬后的余額還是1111呢?
老師,你好,我系統出來的現金流量表期末余額比貨幣資金余額少11.71,我看了這個金額是我做的分錄收到銀行結息,借,銀行存款,貸財務費用負數,這個對不對呢,不對請老師指點一下
老師,您好,請問一下,我們公司應收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實際上這個公司不欠我們的錢,好像是之前會計做錯賬了,但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的,這個該怎么把應收賬款調平呢?
老師好。請問我上個月有張發票做錯了,是這樣的,我直接把這張發票以現金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是:借:主營業務成本,貸:庫存現金,然后這個月是銀行付款的,我就調整了,借:庫存現金,貸:銀行,然后銀行回單的分錄是:借:應付賬款,貸:銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
那我銀行短信寫的是1011呢
您賬上余額也是1011啊 都是正確的啊
說錯了。就是說那我結賬完了后的期末余額為什么是1111呢?
結賬完了后的期末余額是1011啊 不是1111啊 您哪里體現了1111
我看的是這個
不看這個數據 看銀行存款期末數
那是看這個數據嗎?
是的 銀行存款余額是看這個