營業執照印花稅 一本五元
小微企業剛稅務登記印花稅要繳納的有實收資本的萬分之五,還有什么印花稅
印花稅小微企業實收資本是如何繳納的 2、 非小微企業實收資本印花稅目前是如何繳納的
老師,現在印花稅營業賬簿的按上年實收資本增加額算,萬分之2.5,如果是小微企業再減免一半嗎。比如40萬實收資本,交100元營業賬簿印花稅,小微企業減免50繳納50元印花稅這樣理解對嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那正本和副本都得交嗎?
稅種核定上印花稅是購銷合同,沒有其他的,以上實收和營業執照也要交嗎?
需要繳納,按兩本都要交的。
購銷合同不含稅是按70%在稅率萬分之三,在減半征收。那個購買固定資產需要繳納印花稅嗎?
你好,口徑問你,稅務局我這邊是100%繳納,沒有70%的減免。
購買固定資產機器簽的也有合同,需不需要繳納
你們是工業的話,需要繳納。
可以理解為只要開了增值稅專用發票,購買的或者出售的都要繳納印花稅都是購銷合同。河南的是70%
你好 是的,是的是的。
我們是生產和銷售,但是小規模剛開始生意不會太好,所以就先從加工開始,可以開加工費票嗎?如果開稅目是什么
你好 可以 勞務*xx加工
勞務 金屬加工費,或者勞務 加工費
你好 可以 可以 可以
謝謝老師,你的回復最快了,謝謝你
不用客氣,工作愉快。
工會經費每月都要繳納吧,我看有消息說可以返還
你當地有減免政策嗎?
如果有工會經費的,每個月返回60%來。
是正常按月先繳納后在返還,還是直接在納稅申報表的時候就減免
按月繳納之后返回來