你好!你是給人家代理記賬嗎 這個是不是能抵扣,是要看買來這個酒是做什么用的。
老師,您好!我剛接收一個一般納稅人的賬,我得哪些方面特注意?哪些方面會因我的失誤產生更多的稅費?還有公司買葡萄酒的進項認證通過了,只要認證通過了都可以抵扣是嗎?稅務局會不會追查?
老師,您好!我是新手,剛入職了一個會計工作,我們老板是個體工商戶,后面又開了六家店(用的不同的人注冊的個體工商戶),但資金什么都是他一個人的。因為發展需要,有一些要投標的項目必須要用大公司去投標,后來就注冊了一個500萬的一般納稅人公司,以前這邊沒有會計,只有一個外賬報稅的,現在老板請我來做專職,像這種情況全盤帳要怎么做?是以連鎖店的哪種方式還是每個店獨立核算獨立報稅,不去管那個一般納稅人的帳?而且老板還需要兩套帳,我該怎么做?
老師你好,昨天的問題沒有講清楚,再問一下。一般納稅人,主要銷售農機,剛開始的時候銷售過履帶,后來因為賣給個人,不需要開票,就沒有開過票。2019年被稅務查出2017年之前的好多履帶專票進項票沒有入賬,被查之后入賬了,導致現在履帶庫存虛多,而且沒有進項稅可以抵扣(可能因為是2017年之前的專票沒有認證過,現在抵扣平臺也沒有這些進項稅)。現在只有庫存,沒有進項稅可以抵扣。現在無票收入申報的話只能全額交稅?好多年沒有開履帶發票,現在無票銷售的話會引起稅務查賬嗎?
這個52.5是4月份發給客戶的,總部直發給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?老師
我們公司之前是小規模,后來業務需要申請為一般納稅人,剛開始進貨多,對方都開了專票,但我們銷售開的發票比較少,變成進項發票大于銷項,有有些進項還沒有認證抵扣,那這些還未認證抵扣的發票也要入賬,會計分錄如何寫,后期要抵扣又該如何寫,老師可以答疑一下嗎?
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報印花稅么?
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉企,現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產企業,現在要增加進出口權,要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報,股東出資情況,認繳,實繳,實繳是2017年,已全部到位。認繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認繳日期是不是填規定的2030年。
老師我們公司是生產養殖設備的,成本核算:采用分批法還是約當產量法合適
給個體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當普票用,發票肯定會滯留我公司會有風險,已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運費,是不是只有到岸價才會有出口運費的,離岸價與工價不會有出口代理運費的對嗎
送人的,給人家代理記賬
您好!送人的,嚴格來說要視同銷售了。
那就按收入入帳,進項做抵扣是嗎。
您好!是的。就是這個意思。
餐費開了專票,餐費只要認證通過了就沒事嘛?我知道餐費不能抵扣,但這家企業的原來會計跟法人說了只要是專票都可以抵扣,所以老板總讓我申請,真無語
你好!餐費不能抵扣,認證后要轉出。
不轉出稅務局要查嗎?
你好!這個只能說有這個可能性。
老師,那一般納稅人哪些方面要特注意?
我公司收到了3.2開的進項發票今天不能認證嗎?未到勾選日期發票查詢里能查到,月初開的過15日才能認證嗎。
你好!這個是一方面,另外最主要就是稅負率,還有就是不要拿假發票,虛開發票。