你好,實收資本沒有變化就不用交,如果增加了,需要對增加的部分繳納印花稅。
老師,早上好??麻煩問下實收資本印花稅怎么計提繳納?就是交一次后再不用繳納了吧?
老師,實收資本只要交一次印花稅的吧?以后每個月的資產負債表里都有實收資本就不用一直交的吧
老師,營業賬簿印花稅,是按22年12月資產負債表實收資本金額來申報嗎,如果實收資本為0,是不是就0申報?這個每年都要交,還是只交1次
老師,實收資本印花稅是收到當年交一次就好了還是每年都要交呢?我們公司實收資本是注冊那年就收到了后面沒有增加,今天稅務局通知我們說2022年的印花稅還沒有交,說是實收資本的
老師,山東這邊,公司第一次報稅,0申報的話,如果銀行沒錢,資產負債表利潤表都是0就可以吧?還有個問題,如果有實收資本,印花稅稅率多少?接著繳納嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
那實收資本可以延期交嗎?比如當月的沒交,下月補交
你好,需要按章程約定的期限繳納才是的?