同學你好 也要交印花稅的
老師我司是電腦銷售和維修服務公司,開13點稅記主營業務收入,維修服務記了其他業務收入,交印花稅是主營業務收入+成本嗎,要不要加其他業務收入
老師你好,主營業務收入需要交印花稅,那其他業務收入交印花稅嗎?
老師,請問印花稅還是按照主營業務收入?其他業務收入計提嗎
老師,申報印花稅時是主營業務收入+其他業務收入,加工承攬時加工費按其他業務收入繳納印花稅,這其他業務收入是繳納兩次嗎
老師好,請問公司主營業務銷售收入需要交印花稅嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?