同學你好 按照發票做分錄就行了 借主營業務成本 貸銀行存款
請問老師,我公司是工業企業,公司的生活垃圾是外面的人負責運到專門處理垃圾的地方回收,公司付1200元一車,報賬的時候對方需提供什么發票合適?如果是個人去稅務局代開發票,他需要交些什么稅?謝謝!
請問老師,我公司是工業企業,公司的生活垃圾是外面的人負責運到專門處理垃圾的地方回收,公司付1200元一車,報賬的時候對方需提供什么發票合適?如果是個人去稅務局代開運發票,他需要交些什么稅?謝謝!
老師,您好!我們公司從下個月就轉一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環保行業,那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運輸到我們垃圾場地,這個運輸過程中所發生的車輛油費,維修費屬于公司成本;2、垃圾場地各種機器設備的折舊費屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業水電費屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個委托其他公司處理的處理勞處費也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運輸到指定地點焚燒等發生的運輸過程中的油費維修費是屬于公司成本; 再次,就是業務部門發所生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為銷售費用;行政管理部門所發生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為管理費用;銀行貸款利息及手續費全部為財務費; 老師,我的這個對垃圾處理流程和對各成本費用的劃分正確嗎?請指教!
老師,我公司是一般納稅人,是做生活垃圾清運,公司車輛所用油是賒購的,季度付款才能收到發票,請問這樣這樣做賬?
老師你好,請問我公司是物流運輸公司,現在公司運輸的車輛在法人名下(是個二手車),不能做固定資產,車輛所產生的保險、加油費都不能做為企業的費用,公司可不可以和法人簽定一個運輸公司車輛掛靠合同,這樣合法嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
老師發票還沒有收到款也沒有付,油已經賒購3個月了?這個怎么做賬
那就沒法做 有其中一個才可以做 你要單獨做個表來統計的
那就沒法做 有其中一個才可以做 你要單獨做個表來統計的
那一次性付幾個月的油費(發票也收到)這樣需要分別入每月的成本嗎?
什么時候收到什么時候計入就行了
是不是直接入成本 借:主營業務成本 借:應交稅費-進項稅 貸:銀行存款
這樣入賬不就違背記賬規則,當月發生當月入賬嗎?一般納稅人是月報,這不就發生每月成本差距大嗎?這樣申報不就引起稅務重視了嗎?
你沒受到發票也沒付款最好是不做 你可以讓他們按月給你開
那一月入幾個月的成本,每月申報成本差距大,這樣會引起稅務局的核查嗎?
公司老板出去旅游,回來報銷可以嗎?
1.讓他們按月給你開可以一個月開一次 2.可以 但是要計入福利費的
如油費前期有收據可以入賬嗎?
1.因為對方要收錢才能開票,2.我公司老板也不愿意每月付,因為資金周轉不開?
可以 但是后面要拿發票來附在分錄后面的
可以 但是后面要拿發票來附在分錄后面的
收到收據時 借:主營業務成本 借:應繳稅金-進項稅 貸:應付賬款 收到發票時:借:應付賬款 貸:銀行存款,是這樣嗎?
收據不要做進項哦
那怎么做呢
借主營業務成本 貸應付賬款 然后收到發票的時候 借主營業務成本負數 貸應付賬款負數 借主營業務成本 借進項 貸應付賬款
老師,這樣做影響申報嗎?如果遇到跨年怎么辦?
這個沒事 跨年的話用以前年度損益調整來做
那申報和匯算清繳怎么辦
按照調整后的來申報的