您好 請問是少扣了員工個(gè)人所得稅么
你好老師 1.計(jì)提:借:管理費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個(gè)稅。 2.計(jì)提:借:管理費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個(gè)稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個(gè)稅,貸:銀行存款 這兩個(gè)哪個(gè)是正確的?
老師你好請問一下,2月份計(jì)提發(fā)放工資:借:管理費(fèi)用 100,貸:應(yīng)付職工薪酬 100,借:應(yīng)付職工薪酬:100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅:20,貸銀行存款:80 3月申報(bào)個(gè)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅:40 貸:銀行存款40, 我要怎么調(diào)平
請問,工資的分錄 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
借:管理費(fèi)/應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)付職工薪酬390 借:應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 貸:銀行存款390 借:管理費(fèi)/應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)付職工薪酬390 借:應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 貸:銀行存款390 意思是不能這樣做分錄是嗎?
老師,請問一下工資7000交個(gè)稅的分錄怎么做啊?借管理費(fèi)用工資 7000 貸應(yīng)付職工薪酬 工資7000貸應(yīng)付職工薪酬7000 貸銀行存款7000? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款?
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計(jì)折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
老師你好,是的。少扣了員工個(gè)人所得稅
那您下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候補(bǔ)扣回就好了啊
是的,我是打算這么做的。但是老師,我這個(gè)賬要怎么做才能平啊
下期發(fā)放工資的時(shí)候 扣除了 就自然平了啊
老師,申報(bào)個(gè)稅公司多付錢的這筆分錄怎么做啊
借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅:40 貸:銀行存款40, 然后3月份發(fā)放工資再扣回啊 借:應(yīng)付職工薪酬 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅20
老師還有一個(gè)問題請教一下,就是去年的做賬改了賬,但是申報(bào)預(yù)繳所得稅、申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,是根據(jù)沒改賬之前的數(shù)據(jù)申報(bào)的,那現(xiàn)在是需要把去年所有的申報(bào)表全部更正申報(bào)嗎?
如果財(cái)務(wù)報(bào)表改了的話 那應(yīng)該對應(yīng)更正申報(bào)表
老師,是不能直接在年底申報(bào)一份全年最準(zhǔn)確的報(bào)表的嗎?
應(yīng)該在年底申報(bào)一份全年最準(zhǔn)確的報(bào)表? 如果您12月份的沒有改動 那就是最準(zhǔn)確的 如果改動了 那就是改動后的是準(zhǔn)確的 所以要對應(yīng)更正啊
老師,是年中申報(bào)的報(bào)表有錯誤,但是年底的是準(zhǔn)確的,那還需要去改年中申報(bào)的那份錯誤的報(bào)表嗎
年底您按什么申報(bào)的?
年底您按什么申報(bào)的?
年底您按什么申報(bào)的?
年底您按什么申報(bào)的?
年底您按什么申報(bào)的?
老師,就是6月的時(shí)候有一筆賬,在12月的時(shí)候去更改了,所以6月的那份報(bào)表是不是就是有誤的,那要不要把6月有誤的報(bào)表給更正了
不要 因?yàn)?月的您沒有對應(yīng)更正 是更正的12月的
老師,我做賬是在12月反結(jié)賬到6月然后更正的賬,這個(gè)需不需要更正報(bào)表呀
6月份的報(bào)表也改動了
就是改了做賬,網(wǎng)上申報(bào)的報(bào)表沒動
涉及到損益類科目么 要補(bǔ)稅么