您好 借:銀行存款 貸:應交稅費
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現在,已經收到退回的增值稅,應該怎么做賬.我們是小規模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬?會計科目應該怎么做?我們是小規模的。謝謝
老師,現在需要報7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務中是不是就計提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費用,貸應交稅費應交所得稅。 10月份交的時候借應交稅費應交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現在是預交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補稅怎么做呢
老師,我12月份計提所得稅1.5萬,貸,應交稅費—所得稅1.5萬,但是申報的時候按照按照錯誤的申報表實際繳稅2萬,后來我更正申報,但是款已經扣了,我在一月份做賬的時候,就做了,借應交稅費1.5,貸,銀行1.5,但是2月份稅務給我退回0.5,2月份我該如何做賬?還是不用做賬這0.5?
老師您好,我想咨詢一下,我2月份報1月份的個稅時需繳納1月份個人所得稅3.74元,后面發現錯了,做了更正申報。實際應扣個稅為3.11元,但是銀行已經按照之前的金額扣了個稅,多扣的沒有退回來,現在這種情況怎么處理
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
2025年北京市一小規模納稅人咨詢服務公司購買了一輛價值200萬元的車輛,請問老師可否一次性計入成本呢?謝謝
這個應交稅費沒有余額啊?我一月份做賬的就是按照正確的做了,就是一月份出現未達了
我可不可以把2月份收到的退費回單直接附在1月份的憑證后面?
那您銀行存款余額金額正確的么
1月份,賬是對的,銀行多扣了,二月份這個錢退回來了
如果銀行存款金額正確的 那就可以把2月份收到的退費回單直接附在1月份的憑證后面
嗯,就是我2月份收到這筆錢不用處理,對吧
是的?2月份收到這筆錢不用處理