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我公司是一般納稅人,2020年6月銷售公司固定資產汽車一輛,銷售給個人,未開票,一直未確認收入,未繳稅,這種情況怎么處理?需要什么資料確認收入,繳納稅款,謝謝!

2021-03-02 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-02 19:29

你好,以后還給他開發票嗎?

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快賬用戶9004 追問 2021-03-02 19:30

不會開發票了,這種情況還需要繳納滯納金嗎,繳稅按多少繳納呢

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:34

你好,現在是被稅務局查到嗎?如果沒有被查到的話,你這個月做賬就可以啊,借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借銀行存款貸固定資產清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益。

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快賬用戶9004 追問 2021-03-02 19:36

沒有被查到,收款是收到個人卡了,這樣借現金就行嗎,稅款按百分之13繳納嗎,當時進項票已經抵扣了。

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:41

你好,這個金額大的話不能走,現金不合理。

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快賬用戶9004 追問 2021-03-02 19:43

汽車賣了8萬,這樣的金額算大嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:46

你好大的,只要1萬以上的,都屬于大額。

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快賬用戶9004 追問 2021-03-02 19:47

那這種情況怎么處理,請您給提供一下意見,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:48

做其他應收款,讓個人還錢回來的。

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快賬用戶9004 追問 2021-03-02 19:50

車款已經打到領導卡了。繳稅按百分之13繳納嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:51

一般納稅人零九年之后購買的是的

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快賬用戶9004 追問 2021-03-02 19:53

好的,這么長才確認收入,會有什么影響嗎,收入會算到上年度嗎,影響匯算清繳嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:55

這個不好說,如果查到的話,讓你補交也不是不可能。

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快賬用戶9004 追問 2021-03-02 19:56

嗯嗯,明白了,謝謝您。

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齊紅老師 解答 2021-03-02 19:57

不用客氣,工作愉快。

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你好,以后還給他開發票嗎?
2021-03-02
根據規定,自2014年7月1日起,增值稅一般納稅人銷售使用過的固定資產(進項稅未抵扣),可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,同時不得開具增值稅專用發票。根據上述規定,是不能開具專票的。
2020-10-12
你們公司出售自用車輛,需要繳納的增值稅既不是按照收款金額繳納,也不是按照固定資產清理后的收益繳納,而是按照相關稅收政策規定的方法計算繳納。 根據規定,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,應區分不同情形征收增值稅: 1.銷售自己使用過的2013年8月1日以后購進的固定資產,按照適用稅率(目前為13%)征收增值稅。 2.銷售自己使用過的2013年8月1日以前購進的固定資產,可按照3%征收率減按2%征收增值稅;也可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發票。 假設你公司銷售的自用車輛是2013年8月1日以前購進的,選擇按照3%征收率減按2%征收增值稅,計算方法如下: 不含稅銷售額 = 含稅銷售額÷(1 %2B 3%)= 18500 ÷ (1 %2B 3%)≈ 18000(元) 應納稅額 = 含稅銷售額÷(1 %2B 3%)× 2% = 18500 ÷ (1 %2B 3%)× 2% ≈ 360(元) 如果選擇放棄減稅,按照3%征收率繳納增值稅,則可以開具增值稅專用發票。 關于開票的問題,如果你公司是一般納稅人,且選擇按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,應開具普通發票;若放棄減稅,按照3%征收率繳納增值稅,則可以開具增值稅專用發票。 至于固定資產清理后的收益與收款金額減去增值稅后的差額,這部分差額無需特殊處理,它實際上是由于增值稅計算方式和固定資產清理的會計處理所導致的。在會計處理上,出售固定資產的賬務處理如下: (1)處置資產時: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 (2)收到轉讓車輛款項時: 借:銀行存款 18500 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 360(或 555,如果按 3%征收率計算) (3)結轉處置資產損失或收益時: 借:固定資產清理(余額) 貸:營業外收入 或 借:營業外支出 貸:固定資產清理(余額)
2024-07-11
同學你好!這個可以做成預收賬款? ?后期分期轉入主營業務收入的
2022-10-18
同學你好 負數紅沖之后按照藍字發票做藍字分錄
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