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老師:企業所得稅匯算清繳主要在那些方面調增調減,謝謝

2021-03-02 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-02 09:50

你好 ?企業所得稅匯算清繳時,有調增項和調減項是因為會計利潤與企業所得稅計稅收入不一致。要計算企業所得稅,就要把會計利潤會轉化成企業所得稅計稅收入,才可以乘上適用稅率,計算企業所得稅。 比如業務招待費? 沒有發票的業務?

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快賬用戶8486 追問 2021-03-02 09:56

哦,有點點方向了,一般額度不大可以不調嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-02 10:06

你好 不可以 ,有差異就要調整??

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你好 ?企業所得稅匯算清繳時,有調增項和調減項是因為會計利潤與企業所得稅計稅收入不一致。要計算企業所得稅,就要把會計利潤會轉化成企業所得稅計稅收入,才可以乘上適用稅率,計算企業所得稅。 比如業務招待費? 沒有發票的業務?
2021-03-02
你好同學,你像你的成本有暫估的,或者是福利費,嗯,培訓費或者說你的業務招待費,還有廣宣費,還有你的工會經費,還有你的公益性捐贈支出,這些都是要調整的。
2022-05-20
同學你好 納稅調整項目明細表調增
2023-02-22
你好,需要納稅調增,即使調增也不需要繳納。
2024-05-07
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交企業所得稅 借應交稅費應交企業所得稅 貸銀行存款
2022-07-10
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