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公司拖欠工資,員工預支本該發的工資還叫預支嗎,該怎么做賬呢,主要以前年度沒有計提,以前老會計直接做的借:管理費用——職工薪酬貸:庫存現金。該怎么補提?還是不提,不提接下來該怎么做,是照著以前的老會計那么做嗎,還是怎么做

2021-03-01 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-01 17:21

你好 1. 是的 借其他應收款 -? 員工貸銀行存款? ?現在做 :借 管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資? ? ? ? ?發放 :借??應付職工薪酬-工資 貸??其他應收款 -? 員工

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快賬用戶4779 追問 2021-03-01 17:28

拖欠工資的預支也做其他應收嗎,以前沒有計提,現在計提怎么做

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:32

你好? 是的。 先預支的話先掛其他應收款。? 后面按月工資做計提 發放沖其他應收款處理。? ?

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你好 1. 是的 借其他應收款 -? 員工貸銀行存款? ?現在做 :借 管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資? ? ? ? ?發放 :借??應付職工薪酬-工資 貸??其他應收款 -? 員工
2021-03-01
你好 你是服務行業 如果沒有工資的話 成本還有嗎 沒有成本匯算清繳會有一定的風險提醒 要是還有成本可以放到管理費用中
2021-05-18
你好,這個需要看幾時做,要是20年這個做做這個:管理費用 貸:應付職工薪酬? ?要是21年做借:利潤分配--未分配利潤 貸:應付職工薪酬, 這個每年凈利潤來提前年終獎 這個方案幾時出來的,上年嗎,上年原則是計提到20年,
2021-05-11
計入當期,就金額不是很大,管理費用_職工薪酬
2024-03-20
你好? ? ? 你之前計入了費用去了。 現在直接調整到勞務成本去就行了。??
2021-05-10
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