你好 =1825 ①資產(chǎn)凈值=4500-2000=2500 ②進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=585*2500/4500=325 ③損失受償=1000 影響損益金額=2500+325-1000 =1825
老師您好:這個(gè)A銀行怎么成了被保證人啊!保證人我懂,可這個(gè)被保證人我就不懂了。麻煩您告訴我一下好嗎?謝謝您
老師,您好!下面這個(gè)題庫(kù)解析里的是哪位老師么?我想找一下她的課程,麻煩告知一下,謝謝了!
老師您好:這個(gè)題目的A我沒理解透,麻煩您解說一下,謝謝您!
老師您好:這個(gè)題目里面的增值稅我不會(huì)計(jì)算,麻煩您告訴我一下,謝謝您!
老師您好:這個(gè)題目的D選項(xiàng)我不知道錯(cuò)在哪里。麻煩您說一下,謝謝
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
您這里的這個(gè)怎么沒有*13%?
我說錯(cuò)了,是不是應(yīng)該還有一種方法,是用13%來(lái)算的?
稅率=585/4500=13% 損失=(4500-2000)*1.13=2825 賠償=10000 影響損益金額=2825-1000=1825