同學你好,出口一般是按照報關單來申報收入,內銷是你在國內的銷售,如果公司有出口和國內銷售,在申報表上按類別分開申報就好。
老師好。客戶人在智利,是外國人,本人無法來到現場,委托在廣州的朋友幫他代辦注冊外資公司+地址掛靠+記賬報稅+進出口權+外匯賬戶。 這家外資公司,主要涉及到外匯和出口這一塊。具體操作為客戶在國外用美元匯款至新公司賬戶,新公司換算成人民幣進行結匯。然后使用換算好之后的人民幣去找批發商采購貨物,貨物采購之后,部門通過新公司出口,部分通過代理機構申報出口到智利當地銷售。 客戶想問,因為供應商不固定,且基本都沒有公戶,無法公對公轉賬。如果經常公戶轉私戶是否會有不好的影響,應該怎么做才能更加合法合規呢?需要提供購銷合同還是別的證明嗎? 客戶貨款都是美元打到國內賬戶,美元的兌換是否有問題呢?結匯是否會受限制呢?
小規模出口,什么情況下需要申報出口免稅收入?什么情況走內銷?公司有辦進出口權,公司找貨代包清關的,收款是通過一個收款平臺,然后提現到國內基本戶,收到的是換算后的人民幣!我要怎么申報收入呀?
老師,我想問一下,現在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個人,然后個人都不需要發票,然后供應商那邊也沒有成本發票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報收入?如果是報了不開票收入,但是又沒有成本發票回來。這種情況怎么處理,會不會出現有銷無進的稅務風險呢?還是只能申報收入,沒有成本,純繳稅?
老師 我想請問 我們公司是外貿公司小規模納稅人 我們公司阿里巴巴的訂單 客戶把貨款付到阿里巴巴一達通賬戶(第三方平臺可代理出口申報收款)我們公司提現到公司賬戶 然后把錢付給供應商 供應商開票給一達通 我們公司這個賬戶的收款付款 收入賬務處理是怎么樣的
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業:1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報關抬頭一致嗎?如果不一致需要寫什么證明呢? 2. DDP運輸方式,卡車派送沒有快遞單,貨代說出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報關單收貨人不一致,提單發貨人也不是我們公司,件數也不一致,說是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫證明? 5.2023年申請進出口權需要跟那些部分申請什么許可證之類的?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
老板說沒有報關單,就只有圖片上這個
看一下這個圖
同學你好,聯系下這家公司的對接人,除了這份數據,是否還有其它的數據,(這份單據是和你們公司對賬的單據),
走物流那邊的,自己沒有報關,這種情況怎么申報呢
物流那邊是包清關了
同學你好,回復有些晚,1、找對方的對接人,讓對方提供報關的數據,就是自己公司申報稅及退稅需要數據, 2、出口的產品是自己生產的還是不生產直接購進再出口銷售的,這個要選不同的退稅系統;
小規模可以在季度增值稅申報表那里填吧,
小規模出口免稅,沒退稅
同學你好,是的,小規模是季度申報;是的,小規模沒有進項發票可以抵扣的,有免稅沒退稅;,